A.適用的法規(guī)要求
B.適用的企業(yè)要求
C.適用的行業(yè)最佳實踐
D.組織政策和程序
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.最寶貴的信息資產(chǎn)
B.要部署的IS審計資源
C.要約談的受審方人員
D.控制目標和活動
A.確定己發(fā)現(xiàn)風險的估先級
B.定義審計域
C.確定關鍵控制
D.確定測試方法
A.可確定可能在以后需要詳細檢查的高風險區(qū)域
B.允許IS審計師獨立評估風險
C.可取代傳統(tǒng)審計
D.允許管理層放手控制職責
A.轉移風險
B.容忍風險
C.終止風險
D.處理風險
A.審查附加到復雜業(yè)務流程的系統(tǒng)功能
B.通過集成測試設施(ITF)提供測試交易
C.使用自動審計解決方案替代手動監(jiān)控
D.對控制進行測試以驗證是否有效
最新試題
網(wǎng)上系統(tǒng)應用在使用過程中由于數(shù)據(jù)量大導致延遲,系統(tǒng)響應時間無法接受,哪一項可以提升應用的性能()
為驅(qū)動問責制以實現(xiàn)在IT項目利益實現(xiàn)計劃中的預期結果,應采取以下哪項措施()
對互聯(lián)網(wǎng)流量數(shù)據(jù)傳入傳出進行最佳控制的是()
ERP系統(tǒng)中的三項匹配機制,審計師應審查以下哪一項()
直接把包含有生物信息數(shù)據(jù)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)副本放入測試環(huán)境中,哪項最可以減輕隱私方面的影響()
企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的()
財務人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志,因此信息系統(tǒng)審計師建議財務人員不再有更改審計日志設置的權限。在跟蹤審計期間最重要的是驗證()
審查EUC終端用戶用戶有關的制度和流程時,審計師是要評估哪種類型的控制()
哪一項提供IT在一家企業(yè)內(nèi)的作用的最全面描述()
某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫備份和增量數(shù)據(jù)庫備份,當數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項能夠提供最佳的完全恢復()