單項選擇題下列關于內(nèi)部審計部門提供的審計業(yè)務報告的說法中,不正確的是:()

A.最終業(yè)務報告可以包括背景信息和摘要
B.業(yè)務報告中對目的的說明中應該包括業(yè)務開展的原因和期望實現(xiàn)的目標
C.內(nèi)部審計報告應該避免相關的審計結論和建議被誤解
D.報告的內(nèi)容因為組織類型的不同而不同,可以在目的、范圍和結果中選擇


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1.單項選擇題某食品生產(chǎn)工廠新引進了自動化廠房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),但是由于內(nèi)部審計師對該領域不是很熟悉,所以由這方面的專家開展專門的內(nèi)部審計業(yè)務,則首席審計執(zhí)行官認為專家們下列哪些工作是值得依賴的:()

A.根據(jù)合同的規(guī)定所開展的工作
B.根據(jù)《標準》開展的工作
C.根據(jù)以往的工作經(jīng)驗而開展的工作
D.根據(jù)內(nèi)部審計師的指導而開展的工作

3.單項選擇題針對非贏利活動的全面審計要求內(nèi)部審計師主要關注:()

A.政策與程序的符合程度
B.預算程序
C.組織目標的完成程度
D.資源與基金運用報告的正確性

4.單項選擇題審計部門的年度審計計劃應該主要依據(jù)以下哪項內(nèi)容()

A.按照時間對所選擇的審計業(yè)務進行輪流審計;
B.公司目前的重點風險和風險水平;
C.管理層對內(nèi)部審計業(yè)務的態(tài)度;
D.與外部審計師的審計計劃進行協(xié)調。

5.單項選擇題審計范圍的限制是對內(nèi)部審計活動的一種限定,會妨礙內(nèi)部審計部門實現(xiàn)其目標和計劃。審計范圍限制不包括:()

A.內(nèi)部審計章程中所規(guī)定的審計范圍
B.經(jīng)批準的審計工作進度
C.實施必要的業(yè)務程序
D.首席審計執(zhí)行官的意見

最新試題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

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