單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中觀察到公司的倉儲(chǔ)部門存在不及時(shí)發(fā)貨的情況,但是據(jù)倉庫管理人員的說法,存貨都是及時(shí)發(fā)出的,根據(jù)這種情況,內(nèi)部審計(jì)師可以得出的初步審計(jì)結(jié)論是:()

A.倉庫管理人員為了掩蓋失職而說謊
B.內(nèi)部審計(jì)師的觀察只是個(gè)別現(xiàn)象
C.內(nèi)部控制存在問題
D.需要進(jìn)一步的審計(jì)程序來證明情況


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1.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)公司的福利計(jì)劃的實(shí)施程度進(jìn)行抽樣測試時(shí),不會(huì)影響可容忍的抽樣風(fēng)險(xiǎn)水平的因素是:()

A.抽樣結(jié)果的偏差程度
B.可接受的錯(cuò)誤結(jié)論的水平
C.內(nèi)部審計(jì)師的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)
D.實(shí)施抽樣的成本

2.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師將公司的存貨周轉(zhuǎn)率與行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,采取這種分析的原因可能是:()

A.評(píng)價(jià)現(xiàn)有存貨控制系統(tǒng)的有效性
B.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性
C.評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有的業(yè)績水平
D.評(píng)價(jià)存貨控制制度的遵守情況

3.單項(xiàng)選擇題某零售商以銷售衣服為主要產(chǎn)業(yè),為了提髙顧客結(jié)賬體驗(yàn),挑選了幾家商店安裝了自動(dòng)結(jié)賬系統(tǒng)。為了審計(jì)該系統(tǒng)是否成功符合了管理者的要求,內(nèi)部審計(jì)人員認(rèn)為以下證據(jù)比較有用的是:()

A.重點(diǎn)關(guān)注曾經(jīng)使用過自動(dòng)結(jié)賬系統(tǒng)的顧客群體。
B.將每周使用自動(dòng)結(jié)賬系統(tǒng)和未使用該系統(tǒng)的顧客數(shù)量進(jìn)行對(duì)比。
C.比較使用自動(dòng)結(jié)賬系統(tǒng)和未使用該系統(tǒng)的商店銷售額。
D.定期觀察通過自動(dòng)結(jié)賬系統(tǒng)的顧客。

5.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),某部門的業(yè)務(wù)程序沒有按照公司章程中的規(guī)定予以實(shí)施,但是此程序能夠提高效率,縮短處理時(shí)間,也沒有對(duì)內(nèi)部控制造成缺陷,此時(shí)審計(jì)人員應(yīng)該:()

A.認(rèn)定為一項(xiàng)內(nèi)部控制缺陷,將這一錯(cuò)誤報(bào)告給管理層
B.因?yàn)椴]有影響到正常的生產(chǎn)經(jīng)營,在報(bào)告中可以不予提及
C.將這一變動(dòng)報(bào)告給管理層,并建議將這種程序的變動(dòng)文件化
D.重新繪制流程圖進(jìn)行審計(jì),認(rèn)可這種程序

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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