單項(xiàng)選擇題某首席審計(jì)執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項(xiàng)的重大舞弊活動(dòng),而該副總裁正是首席審計(jì)執(zhí)行官要向其匯報(bào)的主管人員。則該首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)采取的最適合的措施是:()

A.通知司法部門。
B.將事實(shí)報(bào)告給總裁和董事會(huì)的審計(jì)委員會(huì)。
C.實(shí)施進(jìn)一步的調(diào)查以明確舞弊程度。
D.直接與該總裁會(huì)談以證明事件的真實(shí)性。


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1.單項(xiàng)選擇題以下違背了內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)的《職業(yè)道德規(guī)范》的是:()

A.某公司的內(nèi)部審計(jì)師在完成對(duì)公司采購(gòu)部門的審計(jì)活動(dòng)后,利用周末的時(shí)間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問(wèn)
B.因?yàn)槭艿椒ㄍ鲉?,在需要時(shí)向法庭披露了可能對(duì)組織不利的、機(jī)密的審計(jì)資料
C.在審計(jì)過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場(chǎng)前景很好,所以告知家人購(gòu)買了該公司的股票
D.在審計(jì)活動(dòng)完成后接受了公司提供的工作報(bào)酬

2.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在參與一項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)時(shí)陷入一個(gè)道德困境中,但是《道德規(guī)范》中又沒有關(guān)于此種問(wèn)題的解決方法,該審計(jì)師應(yīng)該:()

A.憑借自己多年的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),采取與《道德規(guī)范》原理相一致的行動(dòng)
B.咨詢首席審計(jì)執(zhí)行官的意見,并采取相關(guān)行動(dòng)
C.既然《道德規(guī)范》沒有相關(guān)規(guī)定,可以按照自己的意愿采取行動(dòng)
D.咨詢外部法律機(jī)構(gòu)的建議

3.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,不屬于制定《標(biāo)準(zhǔn)》的目的的是:()

A.描述反映內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)的基本原則
B.建立評(píng)估內(nèi)部審計(jì)業(yè)績(jī)的依據(jù)
C.促進(jìn)組織流程和運(yùn)營(yíng)的改善
D.闡明開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)需要遵循的原則和規(guī)范

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于獨(dú)立性和客觀性的說(shuō)法中,不正確的是:()

A.內(nèi)部審計(jì)部門必須保持其獨(dú)立性,內(nèi)部審計(jì)師必須客觀地開展工作
B.要達(dá)到有效履行內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)所必須的獨(dú)立程度,首席審計(jì)執(zhí)行官需要直接且不受限制地與高級(jí)管理層和董事會(huì)接觸
C.客觀性指不偏不倚的工作態(tài)度,使得內(nèi)部審計(jì)師在開展業(yè)務(wù)時(shí)相信其工作成果并且不會(huì)做出質(zhì)量方面的妥協(xié)
D.客觀性要求內(nèi)部審計(jì)師對(duì)審計(jì)事項(xiàng)作出判斷時(shí)不屈從于其他因素,但是董事會(huì)的要求除外

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)是公司一項(xiàng)重要的活動(dòng),那么內(nèi)部審計(jì)在組織中應(yīng)當(dāng)扮演的基本角色是:()

A.減少外部審計(jì)成本的內(nèi)部活動(dòng)
B.提高組織工作效率
C.內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)的命令執(zhí)行者
D.對(duì)公司的內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行審查和評(píng)估

最新試題

某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題