A.保障應用程序正確運行。
B.保證數據記錄的完整和準確。
C.限制對特定數據和資源的訪問。
D.保證數據處理的完整和準確。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投保
B.套期保值
C.賣空
D.貸款保收和代理業(yè)務
A.對工程收取的勞務費過高。
B.對原材料和設備的實物保護措施不力。
C.未能按預算完成工程。
D.在原材料方面以次充好。
A.許多紅旗也在無舞弊存在的情形下存在;
B.一些紅旗難以量化或估定;
C.紅旗信號并非作為審計業(yè)務正常內容來收集;
D.有關紅旗的說明尚未充分建立,因而無法對審計產生積極影響
A.預先編號支票的使用及說明。
B.內部證實銷售發(fā)票的數量、價格以及計算的準確性。
C.會計人員的資質認定。
D.處理現(xiàn)金收入。
A.許多常見的紅旗標志還與不存在舞弊的情形相關;
B.一些紅旗標志難以量化或評價;
C.紅旗標志所提供的信息并非作為審計業(yè)務的正常內容來收集;
D.有關紅旗標志的文獻還不夠充分,不足以對內部審計工作產生積極的影響。
最新試題
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()
內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()
在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
根據《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()