單項選擇題內部審計師在審計過程中應保持客觀性。如果某首席審計執(zhí)行官收到一筆年度獎金作為個人報酬當這種獎金屬于下列哪種情況時,會損害他的客觀性:()

A.內部審計工作范圍更注重審查內部控制而非賬戶余額。
B.該獎金是根據(jù)審計結果所收回的或預期節(jié)約的金額確定的。
C.該獎金是由董事會下屬的薪金管理委員會給予的。
D.ABC都選。


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1.單項選擇題以下情況最可能違反《職業(yè)道德規(guī)范》和《標準》的是:()

A.由于你所在的審計部門缺乏某一特定領域的技能和知識,首席審計執(zhí)行官尋求了一位專家的幫助。作為審計經理,你被要求對該專家完成任務的方法進行審查,你對于被審查領域具有豐富知識但仍不愿意接受這一任務,因為你缺少判斷專家結論有效性的專業(yè)知識。
B.你的審計經理從你的審計報告中刪除了你認為最重要的發(fā)現(xiàn)和建議,你已表示過反對這種做法,并解釋說你知道報告中的情況確實存在。盡管你承認,從技術上講缺乏足夠的證據(jù)來支持審計發(fā)現(xiàn),但是管理層不能對這些情況加以解釋,而你的審計發(fā)現(xiàn)是唯一合理的結論。
C.在研究并制定了年度審計初步計劃后,你公司的審計章程要求作為首席審計執(zhí)行官的你將這份計劃呈交給審計委員會,征求意見并征得它的批準。
D.作為一名首席審計執(zhí)行官,你越來越對如何處理你與客戶管理層就某一非常敏感的審計領域中的審計發(fā)現(xiàn)和建議無法達成一致的問題而困惑。由于不知道怎樣去做,你與在內部審計師協(xié)會本地分會工作中認識的一位資深首席審計執(zhí)行官探討了審計發(fā)現(xiàn)和擬提出的審計建議的具體內容。

3.單項選擇題一名注冊內部審計師以非內部審計師的身份擔任采購部門經理,他與供應商簽訂了一份巨額供貨合同。該合同價格合理、產品質量和性能優(yōu)良。在簽訂合同后不久,該供應商向其贈送了一份貴重禮物。以下哪項對接受這份禮物的陳述正確:()

A.如果是商業(yè)慣例,可以接受禮物。
B.禁止接受禮物,否則將違反IIA《職業(yè)道德規(guī)范》。
C.由于該CIA并不擔任公司的內部審計師,因此可以接受禮物。
D.由于禮物的贈送在簽訂合同之后,因此接受禮物既不違反IIA《職業(yè)道德規(guī)范》,也不違反組織的行為守則。

4.單項選擇題內部審計師在實施內部審計時最有可能影響其的客觀性的是:()

A.審計經理擁有上百股公司股票,占該經理財產的40%。
B.某一大型內部審計部門的內部審計師被指派負責對某工廠增資進行審計,這是該審計師2年中對這家工廠實施的第4次審計,在對此工廠上一次審計中,他與工廠財務總監(jiān)再次發(fā)生個人沖突。
C.一位2年前由采購部門調到審計部門的內部審計師被指派對該采購部門實施審計。
D.某內部審計師被指派加入本*公司的一個負責制定局域網標準的委員會。

5.單項選擇題下列選項中,違反了IIA《職業(yè)道德規(guī)范》的行為是:()

A.小李很滿意她作為一名內部審計師的職業(yè),并把它看作是一項朝九晚五的工作。她在過去的三年中一直沒有參加職業(yè)后續(xù)教育或其他提高她自身素質的活動,但她覺得她的工作質量沒有下降。
B.小趙被指派對某倉儲部門進行六個月的審計,他沒有這一領域的專門知識,但仍接受了該任務,他報名參加了有關倉儲業(yè)的職業(yè)后續(xù)教育課程,這一課程將會在他的任務開始之前結束。
C.小張接受了一項對電子制造分部進行審計的業(yè)務。她最近剛加人內部審計部,她曾是對該分部進行外部審計的高級審計師,而且在過去的兩年中審計過許多電子公司。
D.小王發(fā)現(xiàn)當年存在內部財務舞弊行為,賬簿已經被調整從而掩飾與該舞弊相關的損失。當外部審計師審查詳細記述該事件的工作底稿時,他與外部審計師討論了該舞弊行為。

最新試題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

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在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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