單項(xiàng)選擇題《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》的目標(biāo)是:()

A.鼓勵(lì)內(nèi)部審計(jì)師的提高自己的專業(yè)技能。
B.強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。
C.鼓勵(lì)外部審計(jì)師更多地采用內(nèi)部審計(jì)師的工作成果。
D.為考評內(nèi)部審計(jì)活動確立基礎(chǔ)、建立依據(jù)。


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1.單項(xiàng)選擇題某公司的外部審計(jì)師已列出一張風(fēng)險(xiǎn)和問題的清單,并已經(jīng)向高層管理人員建議,內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)重視這些風(fēng)險(xiǎn)和問題。高層管理人員已將該清單轉(zhuǎn)交首席審計(jì)執(zhí)行官,那么首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該:()

A.在內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃中體現(xiàn)外部審計(jì)師的要求。
B.將這些風(fēng)險(xiǎn)和問題向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告,供后者在未來?xiàng)l件許可時(shí)加以考慮。
C.考慮外部審計(jì)師提出的問題,并在可能的情況下,將這些問題收入內(nèi)部審計(jì)部門計(jì)劃內(nèi)的工作范圍。
D.不考慮外部審計(jì)師的要求,因?yàn)檫@些要求已超出內(nèi)部審計(jì)部門計(jì)劃內(nèi)的工作范圍。

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)審部門外的一個(gè)部門負(fù)責(zé)復(fù)核企業(yè)職責(zé)和流程,那么內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()。

A.縮小審計(jì)范圍。
B.運(yùn)用其他部門的工作成果。
C.忽略其他部門的工作,獨(dú)立進(jìn)行審計(jì)。
D.將工作交給其他部門執(zhí)行。

4.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是首席審計(jì)執(zhí)行官的職責(zé)?()

A.將內(nèi)部審計(jì)部門的計(jì)劃和資源需求報(bào)告高級管理層和審計(jì)委員會,以便他們審查和批準(zhǔn)。
B.與其他內(nèi)部或外部的審計(jì)和咨詢服務(wù)提供者進(jìn)行協(xié)調(diào),確保適當(dāng)?shù)母采w面,最大限度地減少重復(fù)工作。
C.監(jiān)督組織風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建立,管理和評價(jià)。
D.對管理層是否針對報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)采取了適當(dāng)?shù)男袆舆M(jìn)行跟蹤檢查。

5.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官在選擇培訓(xùn)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)策略時(shí),應(yīng)首先考慮()

A.職業(yè)道德和組織目標(biāo)。
B.學(xué)習(xí)計(jì)劃和組織目標(biāo)。
C.學(xué)員的專業(yè)能力。
D.組織的目標(biāo)。

6.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是結(jié)束會議的目標(biāo):()

A.解決沖突。
B.討論審計(jì)發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議。
C.確定以后的審計(jì)重點(diǎn)。
D.確定管理人員對審計(jì)發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議的行動和反應(yīng)。

7.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官正在為下一預(yù)算年度的業(yè)務(wù)工作安排做準(zhǔn)備,并且受到了資源方面的限制。為確定是否要安排對采購或人事部門的業(yè)務(wù)時(shí),不應(yīng)考慮哪些因素:()

A.這兩個(gè)部門的其中一個(gè)部門已發(fā)生運(yùn)營方面的重要變化。
B.內(nèi)部審計(jì)部門近期新增的人員是某個(gè)部門的專家。
C.其中一個(gè)部門實(shí)現(xiàn)運(yùn)營的收益的機(jī)會要多于另一個(gè)部門。
D.其中一個(gè)部門的最新風(fēng)險(xiǎn)評估要比另一個(gè)部門重要。

9.單項(xiàng)選擇題建立內(nèi)部審計(jì)活動的主要原因是:()

A.減輕過重的管理責(zé)任,建立有效的控制。
B.安全防護(hù)委托給組織的資源。
C.確保財(cái)務(wù)和經(jīng)營信息的可靠性和完整性。
D.評價(jià)并改進(jìn)控制過程的有效性。

10.單項(xiàng)選擇題

在某國防合同的審計(jì)中,審計(jì)人員想了解不合理管理費(fèi)用發(fā)生的可能性。經(jīng)過檢查費(fèi)用發(fā)生的原始憑證,審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)所有費(fèi)用支出均有適當(dāng)證據(jù),所有單據(jù)的匯總與成本支出總額相符,并且管理費(fèi)用率與去年大致相同。假定合同還表明承包商必須遵循所有涉及的環(huán)境法規(guī),理由是政府擔(dān)負(fù)著對違反環(huán)境法的行為進(jìn)行罰款的職責(zé)。政府審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)環(huán)保部門最近已對承包商進(jìn)行環(huán)境審計(jì),并且審計(jì)結(jié)果表明承包商在現(xiàn)行環(huán)境法規(guī)的要求方面有極大出入。其中最大的問題是:承包商排入空氣的氣體不符合法定標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)人員在與環(huán)保官員的接觸中發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)采取相關(guān)措施。承包公司已經(jīng)解決了所有的小問題,并且批準(zhǔn)一項(xiàng)大型資本性支出來解決有害氣體的排放問題。
關(guān)于這些發(fā)現(xiàn)的下列陳述中哪些是正確的?()
Ⅰ.發(fā)現(xiàn)結(jié)果的重大性取決于可能罰款的多少,而不是取決于大多數(shù)違規(guī)性質(zhì)輕微的事實(shí);
Ⅱ.審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)報(bào)告有害氣體的排放而不應(yīng)報(bào)告其他事項(xiàng),原因是這些項(xiàng)目性質(zhì)輕微;
Ⅲ.由于報(bào)告對政府的重大影響,審計(jì)人員只有當(dāng)污染性質(zhì)與類型屬最嚴(yán)重時(shí)方才報(bào)告有毒氣體的排放問題。

A.只有Ⅰ。
B.只有Ⅱ。
C.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ。
D.只有Ⅰ和Ⅲ。

最新試題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

某審計(jì)師在對鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績考評體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項(xiàng)選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題