單項選擇題某內(nèi)部審計部門開展客戶滿意度調(diào)查時,應(yīng)該評估的因素不包括:()

A.審計結(jié)果的準(zhǔn)確性和審計建議的有用程度
B.審計部門對被審計領(lǐng)域的了解程度
C.審計業(yè)務(wù)所規(guī)定的范圍和目標(biāo)的清晰度
D.內(nèi)部審計部門的管理質(zhì)量


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1.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官在審計業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn),有一項業(yè)務(wù)明顯涉及副總裁參與重大舞弊活動。首席審計執(zhí)行官恰好向這位副總裁匯報工作。鑒于此情形,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:()

A.與副總裁協(xié)商此事件
B.將審計發(fā)現(xiàn)報告給司法部門
C.將發(fā)現(xiàn)報告給總裁和董事會的審計委員會
D.開展進(jìn)一步審計活動,獲取確鑿證據(jù)

4.單項選擇題負(fù)責(zé)監(jiān)督審計師的人員在審計報告起草之后,應(yīng)該對報告初稿進(jìn)行審查。這種做法主要是為了確保:()

A.審計報告初稿包含具體的審計建議
B.審計報告初稿已經(jīng)制定具體的糾正措施
C.被審計領(lǐng)域內(nèi)的所有程序均已得到審計
D.所有的重大發(fā)現(xiàn)都包含在審計報告初稿中

5.單項選擇題風(fēng)險評估是對可能出現(xiàn)的對組織不利的情況或事件的專業(yè)判斷進(jìn)行評估和綜合的系統(tǒng)過程,下列選項中正確反映了首席審計執(zhí)行官采取的恰當(dāng)行動的是?()

A.首席審計執(zhí)行官要按照審計工作時間表上的優(yōu)先順序進(jìn)行風(fēng)險評估。
B.首席審計執(zhí)行官應(yīng)該考慮到風(fēng)險的發(fā)生的先后時間來進(jìn)行審計活動。
C.至少每三年實(shí)施一次風(fēng)險評估。
D.首席審計執(zhí)行官通常應(yīng)當(dāng)對高風(fēng)險的活動優(yōu)先考慮實(shí)施審計。

6.單項選擇題某公司管理層剛剛頒布一項裁員政策,通知每個部門必須立即削減5%的員工和預(yù)算。為此,首席審計執(zhí)行官通知審計經(jīng)理,分配給每項工作的時間必須減少5%。下列關(guān)于首席審計執(zhí)行官的行為和審計經(jīng)理的行為正確的是:()

A.減少5%之后也要涵蓋與原有審計計劃相同的審計范圍
B.首席審計執(zhí)行官應(yīng)該已經(jīng)重新排列風(fēng)險,并刪除特定的審計業(yè)務(wù),而不是一刀切地減少5%
C.審計經(jīng)理可以一刀切地減少每項業(yè)務(wù)的5%的審計程序
D.以上各項都不正確

7.單項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險評估程序的說法,不正確的是:()

A.首席審計執(zhí)行官完成風(fēng)險評估程序時,應(yīng)該確定風(fēng)險高的領(lǐng)域,并可以優(yōu)先審計這些領(lǐng)域
B.所有的風(fēng)險都可以被量化,這是一種結(jié)合專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的判斷
C.應(yīng)當(dāng)以重大控制缺陷為依據(jù)決定風(fēng)險先后順序
D.對可以量化的風(fēng)險進(jìn)行評估,實(shí)質(zhì)上是一種專業(yè)判斷

8.單項選擇題以下屬于內(nèi)部非財務(wù)基準(zhǔn)的例子是:()

A.主要競爭對手的毛利率
B.公司某車間工人的小時薪金
C.公司在某大學(xué)設(shè)立10萬元的獎學(xué)金
D.公司中效率最高的車間按時交付客戶訂貨的比率

9.單項選擇題首席審計執(zhí)行官制定了下一年度審計計劃,內(nèi)容包括:審計計劃的詳細(xì)日程、預(yù)計所需時間,以及每項審計活動的開始時間,各項審計活動的時間安排是基于距離上次同類審計項目的時間長短決定的。關(guān)于這個計劃的說法,正確的是:()

A.這個計劃是全面的,因?yàn)樗ǖ膬?nèi)容足夠詳細(xì)
B.這個計劃是全面的,因?yàn)樗鞘紫瘜徲媹?zhí)行官制定的
C.這個計劃是不全面的,因?yàn)樗鼪]有考慮組織中的風(fēng)險、薄弱環(huán)節(jié)和潛在損失等因素
D.這個計劃是不全面的,因?yàn)樗鼪]有考慮成本效益原則

最新試題

當(dāng)代計算機(jī)技術(shù)使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時,一名審計師可以使用微機(jī)來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計分析。以下()項是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點(diǎn)。

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

監(jiān)盤的重點(diǎn)在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)盤點(diǎn)的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點(diǎn)”

題型:判斷題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

設(shè)定微型計算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務(wù)報表或相關(guān)披露認(rèn)定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

題型:判斷題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題