單項選擇題決策者在一個所有圍繞決策的事實能準確知曉,并且每個備選方案僅與一個可能的結(jié)果有聯(lián)系的環(huán)境中工作。這個環(huán)境被稱為:()

A.確定性
B.風險
C.不確定性
D.沖突


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1.單項選擇題下列選項中,提供的數(shù)據(jù)傳輸方式安全性最低的網(wǎng)絡是:()

A.專用網(wǎng)絡
B.局域網(wǎng)絡
C.區(qū)域網(wǎng)絡
D.公用交換網(wǎng)絡

4.單項選擇題在考慮是否將現(xiàn)有的內(nèi)部審計資源從正在進行的合規(guī)性審計轉(zhuǎn)向管理層要求的對某分公司進行審計時下面哪項是最不重要的一項?()

A.上一年該分公司費用的增長。
B.該分公司一年前由外部審計師進行過一次財務審計。
C.與合規(guī)性審計相關的舞弊的可能性。
D.與合規(guī)性審計相關的潛在的重大違規(guī)罰款的可能性。

5.單項選擇題在進行審計活動時,審計師進行初步風險評估發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有風險管理程序。根據(jù)國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架,下列最為合理的措施是?()

A.內(nèi)審活動關于如何建立相關風險管理程序向管理層提出建議。
B.制定風險管理政策是管理層的權利,不屬于內(nèi)部審計活動的范圍。
C.首席執(zhí)行審計官應向外部法律顧問尋求關于處理風險管理的違法現(xiàn)象的意見。
D.審計委員會應該認為缺乏風向管理程序是一個信號,應對管理層實施舞弊檢查。

6.單項選擇題管理層注意到某分公司最近開支增加,利潤降低,要求內(nèi)部審計部門對該分公司進行經(jīng)營審計。管理層希望該項審計能盡早完成,并要求內(nèi)部審計部門投入一切可能的資源。但首席審計執(zhí)行官認為時間上有矛盾,因為內(nèi)部審計部門此時正忙于審計委員會下達的一個重要的合法性審計任務。關于對這兩個項目風險評估的表述哪項正確?()

A.風險高低應通過對組織潛在價值的估計或不利因素的暴露來衡量。
B.審計委員會要求進行的被審計事項,其風險總是高于管理層要求進行的被審計事項。
C.預算金額高的被審計事項的風險總是高于預算金額低的被審計事項。
D.以上三個都不是。

7.單項選擇題在實施對某信息系統(tǒng)部門的經(jīng)營審計時,就其中評估該部門有效性時最重要的因素是:()

A.經(jīng)營審計運用了先進的審計技術。
B.其目標與該組織整體目標一致。
C.制定審計活動的財務預算。
D.擁有大量技術人員。

8.單項選擇題高級管理層對內(nèi)部審計部門有一定的范圍限制,這將會影響內(nèi)部審計部門對潛在被審計單位審計時實現(xiàn)審計目標的能力。該范圍限制應該:()

A.為了能夠更加詳細地調(diào)查該領域,應該通知外部審計師。
B.書面報告給管理人員該限制不能接受,因為它將削弱審計部門獨立性。
C.應當按計劃實施審計業(yè)務并繞開范圍限制。
D.最好通過書面形式傳達給董事會。

9.單項選擇題下列哪項是確定內(nèi)部審計部門目標是否達到的最佳方式?()

A.審計委員會定期檢查部門工作質(zhì)量。
B.針對審計部門目標而不斷發(fā)展衡量目標的標準。
C.由外部審計師檢查和評價部門工作。
D.計劃每三年進行一次外部檢查。

10.單項選擇題關于銷售合同和相關傭金的表述中,下列哪項因素最有可能導致擴大審計范圍?()

A.銷售傭金隨著銷售量的增長而增長。
B.銷售傭金隨著銷售量的減少而減少。
C.銷售退貨增加,銷售傭金也相應增加。
D.銷售傭金隨著銷售收入的增長而增長。

最新試題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

下列哪項關于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

適當記錄的工作底稿應該()。

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在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預期的精確度范圍,這表明()。

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監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

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設定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題