單項選擇題以下哪項關(guān)于內(nèi)部審計師在發(fā)現(xiàn)舞弊方面應(yīng)負(fù)責(zé)任的說法不正確的?()

A.如果出現(xiàn)危險信號,審計師應(yīng)該發(fā)現(xiàn)舞弊。
B.審計師應(yīng)該擁有充分知識,正確識別表明可能已發(fā)生舞弊的有關(guān)跡象。
C.審計師應(yīng)該發(fā)現(xiàn)姑息舞弊發(fā)生的控制薄弱環(huán)節(jié)。
D.審計師應(yīng)該擁有充分只是評估舞弊跡象,以確定是否應(yīng)該開展舞弊調(diào)查。


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2.單項選擇題內(nèi)部審計師必須時刻警惕舞弊行為存在的可能性。如果忽視對以下風(fēng)險的控制,舞弊或濫用資產(chǎn)的風(fēng)險最大的是?()

A.管理人員把公司的旅游娛樂基金用于一些值得懷疑的活動上。
B.公司在采購活動中,選取了許多不同層次的供應(yīng)商。
C.人事管理職員偽造職工工資花名冊。
D.款項撥給了可能與總經(jīng)理有關(guān)的公司,或者是不屬于公司章程中規(guī)定的公司。

3.單項選擇題如果審計師正在開展抽樣工作,以測試被審計單位對特定公司政策的遵守情況,那么,以下哪項因素應(yīng)該不會影響可允許的抽樣風(fēng)險水平?()

A.審計師的經(jīng)驗和知識
B.不合規(guī)的負(fù)面后果
C.針對抽樣樣本開展審計程序的成本
D.得出不正確審計結(jié)論的可接受風(fēng)險水平

4.單項選擇題以下哪一項控制程序在預(yù)防將采購訂單交給虛假供貨商的舞弊行為是最無效的?()

A.要求所有的采購都要在經(jīng)授權(quán)的供貨商清單中選擇供貨商,該清單由負(fù)責(zé)簽發(fā)采購訂單的人獨自保存。
B.依據(jù)實際生產(chǎn)情況,要求只能對事前批準(zhǔn)的供貨商支付采購款。
C.要求合同附有供應(yīng)產(chǎn)品零部件的所有主要供貨商。
D.要求一個月的總采購額不得超過該月的預(yù)算采購額。

5.單項選擇題對abc公司來說,保證輻射安全極為重要。有項業(yè)務(wù)是測試輻射性物質(zhì)在采購、配送與使用方面的系統(tǒng)控制。測試中有充分的證據(jù)表明,這個流程的記錄情況良好,安全部門工作人員也很熟悉安全的運作流程。由于采購部門和設(shè)備部門也涉及這個流程,內(nèi)部審計師正在考慮對這兩個部門的放射性物質(zhì)處理過程進(jìn)行檢查。內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.調(diào)整審計計劃和預(yù)算,與采購部門或設(shè)備部門的適當(dāng)人員進(jìn)行面談,確定是否存在附加控制來補(bǔ)充安全部門已經(jīng)建立的控制。
B.由于安全部門對放射性物質(zhì)的安全負(fù)有主要責(zé)任,且安全部門的控制程序嚴(yán)密詳細(xì),所以內(nèi)部審計師不用檢查其他部門。
C.推遲對采購、設(shè)備和其他部門的調(diào)查。
D.測試安全部門已經(jīng)建立的控制,如果結(jié)果不理想,再考慮是否涉及其他部門。

6.單項選擇題某內(nèi)部審計被要求調(diào)查涉嫌舞弊行為。之前道德熱線已收到管理層涉嫌違法行為的投訴。那么在進(jìn)行調(diào)查之前,內(nèi)部審計人員應(yīng)該:()

A.邀請外部律師事務(wù)所進(jìn)行調(diào)查。
B.詢問被告是否參與舞弊。
C.確定訴訟已經(jīng)開始還是預(yù)期開始。
D.尋找漏洞作進(jìn)一步調(diào)查。

7.單項選擇題某審計師對零售公司甲實施審計,懷疑四個具有較高銷售成本的商店存在存貨舞弊問題。下列可以為舞弊的發(fā)生提供最有說服力的證據(jù)的是:()

A.檢查所有與該商店有關(guān)的交易業(yè)務(wù)。
B.計劃實施一項突擊存貨審計,包括實物盤點,調(diào)查存貨缺少的區(qū)域。
C.挑選其中一個商店價格的樣本,并且與相同現(xiàn)金收款柜臺的銷售記錄進(jìn)行比較。
D.與四個商店的經(jīng)理面談以確定他們對于差異的解釋是否一致,然后將他們的解釋與部門經(jīng)理的解釋進(jìn)行比較。

9.單項選擇題某審計師正考慮設(shè)計一個調(diào)查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設(shè)計調(diào)查問卷時最不重要?()

A.問題應(yīng)用文字表述,以確?;卮鹑说挠行Ы忉?br /> B.問題應(yīng)用可靠的文字表述,以便這些問題可以測評到審計師想要測評的問題
C.為了增加答復(fù)率,調(diào)查問卷的長度應(yīng)盡可能得短
D.問題應(yīng)用文字表述,以便“否定”回答指明了問題

10.單項選擇題一名內(nèi)審師獲得的有力證據(jù)表明,某高級經(jīng)理已參與舞弊性質(zhì)的內(nèi)幕交易。但是,該證據(jù)是在開展經(jīng)營審計時獲得,而且被認(rèn)為與審計不相關(guān),首席審計執(zhí)行官應(yīng)該采取的最恰當(dāng)行動是:()

A.向?qū)徲嬑瘑T會主席報告該證據(jù),并建議開展調(diào)查。
B.向內(nèi)部法律顧問報告該證據(jù),并詢問其調(diào)查建議。
C.不采取任何的措施,因為并不影響審計工作。
D.開展充分的審計工作,以得出是否已發(fā)生舞弊行為的結(jié)論,然后將審計發(fā)現(xiàn)報告給審計委員會主席,如果公司沒有采取任何恰當(dāng)?shù)男袆?,則將審計發(fā)現(xiàn)報告給政府官員。

最新試題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

管理層對于計算機(jī)安全的積極性似乎隨著環(huán)境的變化而改變,尤其是在發(fā)生其他計算機(jī)災(zāi)難的情況下。在做出有關(guān)計算機(jī)安全的成本一收益的綜合建議時,應(yīng)該關(guān)注下列()概念。Ⅰ.未實施安全保障的潛在損失。Ⅱ.災(zāi)難發(fā)生的概率。Ⅲ.實施并運行計算機(jī)安全的成本和效果。

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()

題型:單項選擇題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險最小。

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標(biāo)的審計程序是()。

題型:單項選擇題