單項(xiàng)選擇題一位跨國(guó)化學(xué)公司的內(nèi)部審計(jì)師張華被指派對(duì)當(dāng)?shù)匾患夜S開(kāi)展經(jīng)營(yíng)性審計(jì)。這家工廠的成立時(shí)間、地點(diǎn)以及構(gòu)成與最近由于釋放危險(xiǎn)廢物而被傳訊的其他兩家工廠類似。此外,張華還知道本廠生產(chǎn)的化學(xué)產(chǎn)品釋放有毒的副產(chǎn)品。如果張華已經(jīng)有證明確信該工廠在釋放危險(xiǎn)廢物,在這種情況下適當(dāng)?shù)膱?bào)告要求是:()

A.在你的工作底稿上記錄不報(bào)告它。
B.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映這一發(fā)現(xiàn)。
C.給恰當(dāng)層次的管理層提出一份中期報(bào)告。
D.只在審計(jì)工作底稿中記錄這一問(wèn)題。


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師甲發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門上報(bào)利潤(rùn)的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理已經(jīng)知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該采取的行動(dòng)是?()

A.詢問(wèn)該部門經(jīng)理是否負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。
B.詢問(wèn)與部門經(jīng)理有關(guān)的人員,然后再向管理層會(huì)報(bào)告。
C.將此事全部記錄下來(lái),并且向內(nèi)部審計(jì)師報(bào)告對(duì)此事的懷疑,以確定下一步的檢查工作。
D.向管理層和審計(jì)委員會(huì)報(bào)告此項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn),并在探討下一步可能采取的調(diào)查行動(dòng)。

2.單項(xiàng)選擇題一般不會(huì)收到關(guān)于采購(gòu)循環(huán)檢查的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的人是?()

A.外部審計(jì)師。
B.董事會(huì)董事。
C.董事會(huì)主席。
D.采購(gòu)經(jīng)理。

4.單項(xiàng)選擇題在與審計(jì)委員會(huì)復(fù)核審計(jì)報(bào)告結(jié)果時(shí),執(zhí)行管理層決定接受對(duì)某審計(jì)發(fā)現(xiàn)不采取糾正行為所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。則首席審計(jì)執(zhí)行官認(rèn)為下一步方案是:()

A.實(shí)行跟蹤活動(dòng)以確定是否已糾正。
B.不需要再實(shí)行任何審計(jì)行動(dòng)。
C.向政府管理機(jī)構(gòu)通報(bào)管理層的決定。
D.對(duì)涉及的部門開(kāi)展進(jìn)一步的審計(jì)。

5.單項(xiàng)選擇題在實(shí)施有關(guān)現(xiàn)金管理流程的審計(jì)發(fā)現(xiàn)的跟蹤活動(dòng)時(shí)不需要考慮的一項(xiàng)是?()

A.已經(jīng)實(shí)施了控制來(lái)阻止或發(fā)現(xiàn)這種審計(jì)發(fā)現(xiàn)的再次發(fā)生。
B.作為這種情況的解決結(jié)果,該組織已經(jīng)得到了好處。
C.作為這種情況的解決結(jié)果,已經(jīng)消除了固有風(fēng)險(xiǎn)。
D.都需要考慮。

6.單項(xiàng)選擇題《標(biāo)準(zhǔn)》要求首席審計(jì)執(zhí)行官在審計(jì)報(bào)告存在重大的差錯(cuò)時(shí)應(yīng)向誰(shuí)報(bào)告?()

A.所有接到最初信息的人員進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。
B.董事會(huì)接到最初信息的人員進(jìn)行報(bào)告。
C.向收到最初報(bào)告的所有人溝通糾正過(guò)的信息。
D.向確保能對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)果給予應(yīng)有考慮的個(gè)人出具書(shū)面報(bào)告。

7.單項(xiàng)選擇題某首席審計(jì)執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項(xiàng)的重大舞弊活動(dòng),而該副總裁正是首席審計(jì)執(zhí)行官要向其匯報(bào)的主管人員。則該首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)采取的最適合的措施是:()

A.通知司法部門。
B.將事實(shí)報(bào)告給總裁和董事會(huì)的審計(jì)委員會(huì)。
C.實(shí)施進(jìn)一步的調(diào)查以明確舞弊程度。
D.直接與該總裁會(huì)談以證明事件的真實(shí)性。

8.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門開(kāi)展后續(xù)審計(jì)的責(zé)任應(yīng)當(dāng)在下列哪類文件中加以規(guī)定?()

A.審計(jì)委員會(huì)使命聲明。
B.內(nèi)部審計(jì)部門章程。
C.每次審計(jì)任務(wù)下達(dá)之前的業(yè)務(wù)備忘錄。
D.在審計(jì)報(bào)告中特別聲明。

9.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師已完成對(duì)公司活動(dòng)的審計(jì),準(zhǔn)備出具審計(jì)報(bào)告。不過(guò),業(yè)務(wù)客戶反對(duì)內(nèi)部審計(jì)師的結(jié)論。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

A.直到達(dá)成一致意見(jiàn)后才出具審計(jì)報(bào)告
B.與客戶一起開(kāi)展更多的工作,解決意見(jiàn)不一致的地方。直到達(dá)成一致意見(jiàn)后才出具審計(jì)報(bào)告
C.出具審計(jì)報(bào)告,并指出業(yè)務(wù)客戶作出的范圍限制使結(jié)論產(chǎn)生差異
D.出具審計(jì)報(bào)告,同時(shí)表明內(nèi)部審計(jì)師與業(yè)務(wù)客戶的立場(chǎng)以及意見(jiàn)不一致的原因

最新試題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說(shuō)兩項(xiàng)基本修煉。

題型:判斷題

某位高級(jí)管理成員是所審核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的主管的上級(jí)之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級(jí)管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個(gè)異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

1977年首次在國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

設(shè)定微型計(jì)算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師從永續(xù)庫(kù)存中隨機(jī)抽取了100個(gè)產(chǎn)成品項(xiàng)目,進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn),并計(jì)算每個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)價(jià)值。然后內(nèi)部審計(jì)師將審計(jì)值和賬面值比較,利用差異估計(jì)方法估計(jì)產(chǎn)成品庫(kù)存的正確總額。100個(gè)項(xiàng)目樣本的結(jié)果如下:被審計(jì)總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯(cuò)的項(xiàng)目數(shù)量17產(chǎn)成品庫(kù)存賬面值總額為6988000美元。在差異估計(jì)的基礎(chǔ)上,審計(jì)師對(duì)總額的估計(jì)值是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師對(duì)銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過(guò)程的正確性感興趣。單個(gè)單據(jù)的金額變動(dòng)很大。內(nèi)部審計(jì)師有理由相信處理過(guò)程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯(cuò)的金額大小。在評(píng)估使用何種變量差異方法時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來(lái)確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題