單項選擇題下列選項中,不屬于內(nèi)部審計師在與客戶進(jìn)行溝通時必須要討論的問題:()

A.通過調(diào)查問卷進(jìn)行初步工作調(diào)查后作出的業(yè)務(wù)評價
B.編制流程圖后對內(nèi)部控制的缺陷提出的改進(jìn)建議
C.為確定調(diào)查范圍而實施的風(fēng)險評估程序
D.提出的建議與特定的業(yè)務(wù)客戶有關(guān)


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1.單項選擇題某公司為了更好的提高管理效果和效率,引進(jìn)了ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理,但是在新的系統(tǒng)下,首席審計執(zhí)行官需要改革審計辦法,那么該審計師應(yīng)該采取哪種辦法來收集辦法:()

A.首席審計師擬定方案報給審計委員會和董事會審批
B.聘請外部審計師提供審計方法
C.與審計組成員開展“頭腦風(fēng)暴法”討論會議
D.采用“解決問題法”

2.單項選擇題以下陳述最能體現(xiàn)內(nèi)部審計部門針對先前業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤活動責(zé)任的是:()

A.內(nèi)部審計師應(yīng)確認(rèn)是否采取了糾正行動,并達(dá)到了理想的結(jié)果,或者管理層已經(jīng)承擔(dān)沒有采取糾正行動所帶來的風(fēng)險。
B.在高級管理層或?qū)徲嬑瘑T會指示下,首席審計執(zhí)行官才有責(zé)任安排跟蹤活動。否則,根據(jù)需要采取跟蹤活動。
C.內(nèi)部審計師應(yīng)該確認(rèn)管理層是否已經(jīng)開始實施糾正行動,但沒有責(zé)任確認(rèn)該行動是否獲得理想結(jié)果,因為那是管理層的責(zé)任。
D.以上三項都不正確。

3.單項選擇題內(nèi)部審計師對信息安全的最終責(zé)任是:()

A.確認(rèn)要經(jīng)檢查的技術(shù)的特征(aspects)、風(fēng)險、流程和事務(wù)處理。
B.確定測試的范圍和程度,以便實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
C.定期評估信息安全實務(wù)。
D.記錄業(yè)務(wù)程序。

4.單項選擇題《內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的目標(biāo)不包括以下哪項:()

A.為內(nèi)部審計業(yè)績的考評確立了依據(jù)。
B.指導(dǎo)內(nèi)部審計師的道德行為。
C.描述了應(yīng)該能夠代表內(nèi)部審計實務(wù)的基本原則。
D.扶持經(jīng)改進(jìn)的組織的流程和運營。

5.單項選擇題某內(nèi)部審計師正根據(jù)《專業(yè)實務(wù)框架》,評估機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理程序的充分性。該內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.尋求有關(guān)方面關(guān)于風(fēng)險管理程序的關(guān)鍵目標(biāo)正在得到實現(xiàn)的保證。
B.承認(rèn)所有機(jī)構(gòu)為管理風(fēng)險而應(yīng)用的技術(shù)是大同小異的。
C.確定并接受機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險程序。
D.在處理風(fēng)險管理程序的評估工作時采用與計劃審計業(yè)務(wù)時應(yīng)用的風(fēng)險分析完全相同的方式方法。

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