單項選擇題內(nèi)部審計專業(yè)界使用的“標準”,不包括以下哪項內(nèi)容?()

A.用于評估和衡量內(nèi)部審計部門運行情況的標準。
B.內(nèi)部審計師最低限度的道德行為標準。
C.旨在說明內(nèi)部審計應當怎樣實施的陳述。
D.適用于各種內(nèi)部審計部門的標準。


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1.單項選擇題審計委員會最有可能參與對以下哪項內(nèi)容的審批工作?()

A.審計人員的提拔和加薪。
B.內(nèi)部審計報告中審計發(fā)現(xiàn)和審計建議。
C.審計工作時間表。
D.任命首席審計執(zhí)行官。

2.單項選擇題某內(nèi)部審計主管發(fā)現(xiàn)其下屬審計師越來越多地以口頭報告補充書面報告。該審計師增加使用口頭報告的最可能原因是口頭報告:()

A.減少支持審計發(fā)現(xiàn)所需的檢查工作量。
B.用非正式形式傳達意見,無需準備。
C.采用靈活的格式編制而成,因此提高整體審計效率。
D.使內(nèi)部審計師有機會反駁爭議,并為聽眾提供可能需要的額外信息。

3.單項選擇題根據(jù)《標準》的規(guī)定,能實現(xiàn)內(nèi)部審計部門獨立性的途徑是:()

A.人員配備和監(jiān)督。
B.持續(xù)的專業(yè)發(fā)展和應有的職業(yè)審慎。
C.人際關系和溝通。
D.組織狀況和客觀性。

5.單項選擇題審計委員會具有許多服務功能,其中有些有益于內(nèi)部審計。那么審計委員會給內(nèi)部審計師帶來的最大益處是:()

A.保護內(nèi)部審計師的獨立性免受管理層的不利影響。
B.審查年度審計計劃并監(jiān)督審計結果。
C.批準審計計劃、日程表、人員配備以及必要時與內(nèi)部審計師會面。
D.審查抽取到的公司經(jīng)營活動的內(nèi)部控制程序副本并與公司領導進行討論。

最新試題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

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某金融機構的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題