A.能夠?qū)彶椴⒎治鰧徲嫹桨竵泶_定是否建議采取的審計程序能得到與審計目標相關(guān)的證據(jù)。
B.保證審計工作底稿中記載的證據(jù)足以支持審計報告并與其密切相關(guān)。
C.使用風險評估和其他判斷性程序制定審計計劃和工作日程表并呈交給審計委員會。
D.確定審計職員完成了審計程序并實現(xiàn)了審計目標。
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A.在工薪審計時一位內(nèi)部審計師告訴審查小組,工薪經(jīng)理來找他,表示他正在尋找一個會計來為他的兼職生意編制財務報表,該內(nèi)部審計師同意做這項工作,以便在業(yè)余時間掙些外快。
B.在對公司辦公室擴建工程的審計中,設(shè)備管理副總經(jīng)理送給審計師一個公司名稱的紀念杯。這種紀念杯曾在奠基儀式上發(fā)給了每個員工。
C.審查了一個數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的設(shè)置之后,內(nèi)部審計師對控制標準提出建議。審計完成三個月之后,被審計單位要求審計師復查某些控制措施的充分性,審計師同意并實施了該復查。
D.內(nèi)部審計師被要求參加一個工作小組,目的是解決減少公司存貨被盜或減少損失的問題,這是內(nèi)部審計機構(gòu)承接的第一項咨詢性業(yè)務,審計師的任務是向工作小組提出有關(guān)適當?shù)目刂拼胧┑慕ㄗh。
A.將以前從事過的工作的經(jīng)驗應用到新的同類審計活動中
B.作為內(nèi)部審計師,必要的知識僅指《標準》、程序和技能的熟練性
C.某內(nèi)部審計師為了持續(xù)提高其專業(yè)能力,定期參加培訓和研討會
D.內(nèi)部審計師應該嚴格按照《標準》來完成內(nèi)部審計活動
A.接受該邀請,畢竟這樣的活動并不影響其審計的結(jié)論
B.接受該邀請,如果不去參加就會被被審計單位理解為不近人情
C.不接受該邀請,因為這占用了審計工作的時間
D.不接受該邀請,因為損害其獨立性
A.某公司的內(nèi)部審計部門
B.CIA考生
C.內(nèi)部審計師協(xié)會的會員
D.注冊會計師
A.為了避免潛在的或者實際出現(xiàn)的利益沖突和偏見,內(nèi)部審計師定期進行崗位輪換
B.內(nèi)部審計師對其工作成果應當誠信負責,不作重大的質(zhì)量妥協(xié)
C.內(nèi)部審計師在審計過程中不應接受作為審計對象的公司員工的禮物和酬金
D.對內(nèi)部審計師定期進行公司章程培訓學習
最新試題
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關(guān)注的是()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()