單項選擇題某大型金融企業(yè)幾年前制定了行為規(guī)范并發(fā)布給所有的員工,為了向審計委員會報告行為規(guī)范的遵循情況,最佳的方式是什么?()

A.全面評價公司高級管理層對行為規(guī)范的遵循情況,并向審計委員會報告
B.全面評價員工對行為規(guī)范的理解和遵循情況,并將結果報告給審計委員會
C.審查企業(yè)的往來業(yè)務對行為規(guī)范的遵循情況,并向審計委員會報告
D.對員工的工作進行測試,以審查有無違規(guī)的行為


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1.單項選擇題審計委員會的哪項活動最有利于內部審計活動?()

A.公布審計報告
B.確保審計活動的執(zhí)行符合《職業(yè)道德規(guī)范》和《標準》
C.提升內部審計的整體技能和人員素質
D.支持對內部審計提出建議的執(zhí)行情況的監(jiān)督

2.單項選擇題將薪資負責人編制的工資表與員工名單核對,內部審計師執(zhí)行這一工作主要是對下面什么情況進行測試?()

A.是否存在虛構的職工薪酬
B.工時記錄的準確性
C.單位工時工資的合理性
D.工資審批流程的完整性

5.單項選擇題根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項內容所描述的風險管理過程的關鍵目標同時也是內部審計部門的一項關鍵職責?()

A.檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)
B.確保內部審計資源適當、充分并得到有效配置,降低審計風險
C.審查財務報告和評估內部控制
D.開展持續(xù)檢測活動,以定期重新執(zhí)行風險評估以及評價旨在風險管理的風險控制措施的有效性

最新試題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產號記錄(entries)。Ⅲ,要求產品號條目,讓計算機程序識別產品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產品種類。

題型:單項選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內部審計部門效率的決定性因素。在內部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務報表或相關披露認定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

題型:判斷題

一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

適當記錄的工作底稿應該()。

題型:單項選擇題