單項選擇題下列對審計意見的定義最恰當?shù)氖牵海ǎ?/strong>

A.重大審計發(fā)現(xiàn)的匯總
B.審計師對被審計情況的職業(yè)判斷
C.審計報告中必須包括的結論
D.關于應采取糾正行動的建議


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1.單項選擇題下列哪類實質(zhì)性測試程序所提供的證據(jù)能夠最有效地證明賬面利潤的完整性?()

A.核對銷售日記賬與總分類賬
B.比較應收賬款明細賬與相應的運輸單據(jù)
C.比較運輸單據(jù)與客戶訂貨單文件
D.核對運輸記錄與銷售賬

3.單項選擇題集體決策是最適當?shù)?,當決定是否:()

A.報告對管理層非常重要的重大審計發(fā)現(xiàn)
B.擴展審計方案,由于被審單位運作的不確定性和風險
C.擴展審計程序,當初步樣本結果顯示非常有可能存在欺詐時
D.在準備最終審計報告之前,與被審者復核重要的審計發(fā)現(xiàn)

4.單項選擇題電子工作底稿的使用:()

A.不必遵守管理人員進行復核的實務標準
B.不必遵守文件記錄標準的實務標準
C.不需遵守保管要求的標準
D.產(chǎn)生了統(tǒng)一的問題,但對電子工作底稿的使用是得到實務標準允許的

5.單項選擇題業(yè)務工作底稿應包括:()

A.檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)的適當性和有效性的文件記錄
B.開展業(yè)務期間所檢查的所有原始憑證的復印件
C.開展業(yè)務期間所檢查過的所有程序的復印件
D.在以前對同一領域開展的業(yè)務中所編制的所有工作底稿

6.單項選擇題使用個人電腦的職員聲稱得了職業(yè)病,并要求相當數(shù)額的勞動賠償金。確定組織在多大程度上應對這種職業(yè)病負責的審計工作底稿應該包括:()

A.按每位員工使用的設備類型和使用程度對索賠進行分析
B.保險公司根據(jù)勞動補償政策所支付的賠償額的證明
C.審核證明個人電腦購置的文件
D.列出在用的所有個人電腦以及被指定使用這些電腦的人員名單

9.單項選擇題每份單獨的工作底稿至少應包含:()

A.內(nèi)部審計師的全面意見的表達
B.標記圖例
C.所審核的內(nèi)部控制系統(tǒng)的完整流程圖
D.描述性標題

10.單項選擇題首席審計執(zhí)行官應該為以下哪項制定政策:()

A.索引并保留工作底稿類型
B.對個別的業(yè)務所用時間進行界定
C.界定標準化的核對符號并確保遵守它們
D.確保審計過程中的所有觀察都做出了書面記錄

最新試題

下列哪項關于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

下列抽樣結果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題

設定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結合運用。

題型:判斷題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應該:()

題型:單項選擇題