單項選擇題在組織的隱私制度評估中,下列哪項內部審計師的哪項做法是合適的()。

A.考慮遵循相關的法律法規(guī)或標準
B.企業(yè)隱私優(yōu)先級控制措施
C.評估組織的隱私商業(yè)戰(zhàn)略
D.以上都對


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1.單項選擇題公司的內部審計部門在隱私管理中起到了積極的作用,下列各項不屬于內部審計部門在隱私管理中的作用的是()。

A.評價管理層的隱私風險評估
B.確認組織的隱私政策、實務和控制的效果
C.制定實施隱私方案并提交董事會備案
D.確定組織的需要和風險暴露情況

2.單項選擇題造成與保護隱私慣例有關的控制措施存在缺陷的一大原因是沒有遵守()。

A.財務會計準則
B.公司的內部隱私政策
C.《國際內部審計專業(yè)實務標準》
D.有關隱私的法律和法規(guī)

3.單項選擇題購買保險屬于()風險處理形式。

A.風險回避
B.風險保留
C.風險轉移
D.損失控制

4.單項選擇題將風險管理戰(zhàn)略定位在最優(yōu)水平上的是()目標。

A.成本最小化
B.市場份額最大化
C.損失最大化
D.股東價值最大化

5.單項選擇題COSO全面風險管理框架,首席執(zhí)行官對以下哪項內容不負責?()

A.與銷售、市場、財務和其他經理人會晤以了解操作風險和風險對策
B.建立通用風險語言
C.監(jiān)督與組織風險偏好相關的經營活動和風險
D.領導高級管理層并提供指導