單項選擇題運輸部門將汽車保管與維修記錄存儲在其主管辦公室的一臺未聯(lián)網(wǎng)的計算機數(shù)據(jù)庫中,以下在評估數(shù)據(jù)信息準確性方面最恰當?shù)膶徲嫵绦蚴牵海ǎ?/strong>

A.從數(shù)據(jù)庫中抽取記錄樣本并與相關(guān)文件相核對
B.向目前的系統(tǒng)中輸入一組測試數(shù)據(jù),并將結(jié)果與預期結(jié)果相核對
C.通過測試程序模擬正常業(yè)務處理過程
D.使用程序來追蹤程序指令在系統(tǒng)中被如何、以何種順序進行處理


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1.單項選擇題以下哪項沒有說明業(yè)務工作底稿的功能?()

A.便于第三方的復核
B.在審計的計劃、執(zhí)行和復核中提供幫助
C.為審計報告提供主要的證據(jù)支持
D.有助于業(yè)務助理人員的專業(yè)發(fā)展

3.單項選擇題審計師從個人工時卡追查至工資成本分配,并從工資成本分配總額追查至各在產(chǎn)品賬戶,如果沒有發(fā)現(xiàn)例外情況,可以構(gòu)成以下()個證據(jù)。

A.在產(chǎn)品賬戶不含無關(guān)的工資成本
B.個人工時卡經(jīng)適當?shù)呐鷾?br /> C.工資成本已準確地分配到在產(chǎn)品賬戶中
D.僅根據(jù)實際工作時間向員工支付工資

5.單項選擇題組織應當要求被審計單位迅速回應并列出已實施的糾正措施的原因是()。

A.盡可能地清除“懸疑”事項
B.盡早地建立合規(guī)性
C.表明同意審計發(fā)現(xiàn)
D.確保審計進度安排得到及時更新

最新試題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

當代計算機技術(shù)使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

適當記錄的工作底稿應該()。

題型:單項選擇題