單項選擇題由內(nèi)部審計師發(fā)出的審計報告在哪種情況下應(yīng)對意見進行表達?()

A.審計的領(lǐng)域是財務(wù)報表
B.外部審計師采用內(nèi)部審計師的工作
C.對某領(lǐng)域開展全面審計
D.意見會改善與讀者的溝通


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2.單項選擇題()是計算機環(huán)境中涉及舞弊的最客觀和相關(guān)的證據(jù)。

A.實物檢查
B.實物觀察
C.質(zhì)詢有關(guān)人員
D.計算機日志

4.單項選擇題新的計算機系統(tǒng)錯誤地提交了雙份對供貨商發(fā)票進行付款的支票請求,結(jié)果生成了兩張付款支票。防止這一錯誤的控制程序是()。

A.計算機將支票登記簿總額與生成的支票總額進行核對
B.職員將支票登記簿總額與生成的支票總額進行手工核對
C.對發(fā)票進行批次序檢查
D.核消已付發(fā)票

5.單項選擇題確定前雇員是否連續(xù)登錄公司自動化數(shù)據(jù)庫的證據(jù)來源是()。

A.和數(shù)據(jù)庫管理員討論密碼排除過程
B.檢查計算機的訪問嘗試日志
C.將當前的工資清單同數(shù)據(jù)庫訪問清單進行核對
D.檢查存取控制軟件,確定是否實施了版本軟件

6.單項選擇題環(huán)境經(jīng)理提出了一個既能安全地管理廢棄物又能使公司遵守現(xiàn)行規(guī)章的最小投資方案,而審計師認為公司不僅僅是遵循合規(guī)性,更傾向于既糾正缺陷又強化經(jīng)營的方案。要解決這種差異審計師應(yīng)該()。

A.接受提議的糾正措施
B.將這個問題上報高級管理層,引用標桿研究來支持內(nèi)部審計師的意見
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告管理層采取的不恰當措施
D.在短期內(nèi)接受這個糾正措施,但堅持要求環(huán)境經(jīng)理盡可能采納審計師的方案

7.單項選擇題在監(jiān)督公司對金融衍生工具的投資情況時,可以應(yīng)用的監(jiān)督控制是以下哪項內(nèi)容?()

A.管理層審批所有與投資本金融衍生工具有關(guān)的政策
B.所有超過一定金額的投資都必須得到公司金融部副主任的批準
C.財務(wù)主管向董事會提交季度報告,詳細說明金融投資的損益,并概述公司目前的投資狀況
D.管理層每周收到關(guān)于公司金融衍生工具投資損益及公司目前的投資狀況

8.單項選擇題在計算機相關(guān)調(diào)查中,保持證據(jù)對于下列()原因而言是重要的。

A.記錄犯罪
B.收集證據(jù)
C.保護證據(jù)
D.避免證詞方面的問題

9.單項選擇題工作底稿應(yīng)該包括()。

A.檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)適當性和有效性的文本記錄
B.在審計過程中檢查所有原始憑證的復印件
C.在審計過程中所審核各項程序的復印件
D.為以前開展的同一領(lǐng)域的審計工作編制的所有工作底稿

最新試題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

當審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

題型:判斷題

當代計算機技術(shù)使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應(yīng)收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題