單項選擇題以下哪項關于內部審計獨立性的說法是正確的?()

A.內部審計不能保持獨立性。
B.內部審計為保持獨立性,不能在單位主要負責人的領導下開展工作。
C.內部審計的獨立性可有可無。
D.內部審計必須保持獨立性。


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2.單項選擇題在計劃審計業(yè)務時,調查不會對以下哪項有幫助?()

A.取得業(yè)務客戶對控制問題的評論和建議。
B.取得控制的初步調查。
C.確認業(yè)務重點的范圍。
D.評價控制的充分性和有效性。

3.單項選擇題系統(tǒng)開發(fā)審計包括對多項內容進行審查來保證開發(fā)活動得到適當的控制和管理。以下各項中不屬于審查內容的是:()

A.對可供利用的硬件、軟件和技術資源實施技術可行性研究
B.審查在每個實施階段用戶的參與程度
C.驗證為了程序開發(fā)、變更和測試而對控制和質量保證技術的使用
D.確定是否系統(tǒng)、用戶以及操作的文件說明與正常標準相符

5.單項選擇題以下哪項最有可能是有效調整的遵循性項目的要素?()

A.內部審計活動應對監(jiān)督遵循性項目承擔總體責任
B.遵循性項目以錄像方式一次性向員工傳達
C.組織應該采用合理設計的監(jiān)督和審計系統(tǒng),檢查犯罪行為
D.組織在對員工的背景進行核查時,應該取得盡可能多的信息

最新試題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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某內部審計師根據業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產品沒有得到全面修復又作為新產品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

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題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

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