單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)屬于內(nèi)部審計(jì)部門質(zhì)量保證和改進(jìn)程序,而不是作為首席審計(jì)執(zhí)行官的其他職責(zé)?()

A.首席審計(jì)執(zhí)行官向外部審計(jì)師提供信息和允許其接觸內(nèi)部審計(jì)的底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計(jì)工作的程度。
B.管理層批準(zhǔn)闡明內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式章程。
C.每年至少一次評(píng)價(jià)每一位內(nèi)部審計(jì)師的業(yè)績(jī)。
D.在每項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的整個(gè)過程中,實(shí)施對(duì)內(nèi)部審計(jì)師工作的監(jiān)督。


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)內(nèi)容以最佳方式描述了內(nèi)部審計(jì)部門在支持董事會(huì)開展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運(yùn)行健全的風(fēng)險(xiǎn)管理程序。
B.監(jiān)督公司的風(fēng)險(xiǎn)管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評(píng)估、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進(jìn)建議。
D.落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.單項(xiàng)選擇題某首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行某些改變,內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)這些改變可能存在否定認(rèn)識(shí)。降低抵觸的最好的方式是:()

A.在向內(nèi)部審計(jì)人員提出新方法之前,將新方法完全制定出來。
B.要求首席執(zhí)行官批準(zhǔn)這些改變,并邀請(qǐng)首席執(zhí)行官出席部門員工會(huì)議,在該會(huì)議上提出這些改變。
C.向內(nèi)部審計(jì)人員提出總的想法,并讓他們參與規(guī)劃變革。
D.讓內(nèi)部審計(jì)部門的客戶來支持這些改變。

3.單項(xiàng)選擇題在對(duì)金庫管理的確認(rèn)審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)考慮如下因素,除了:()

A.審計(jì)委員會(huì)要求確認(rèn)金庫部門遵守了已作為財(cái)務(wù)管理手段的一項(xiàng)新政策。
B.金庫管理部門還沒有制定任何的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。
C.由于某分部的近期銷售,金庫部門所管理的現(xiàn)金和有價(jià)證券已增加了350%。
D.外部審計(jì)師指出在獲取賬戶函證方面存在一些困難。

5.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)均是對(duì)利用問題清單來評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的批評(píng),除了:()

A.問題清單在形式上將所有相關(guān)因素都列在上面,從而提供了一種虛假的安全感
B.不適當(dāng)?shù)亟o予涉及的因素相同的權(quán)重
C.降低了數(shù)據(jù)收集過程中的一致性
D.不能對(duì)清單所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)化解釋

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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