A.直到所有的測試都完成后才出具審計(jì)報(bào)告。
B.就有關(guān)負(fù)面的審計(jì)發(fā)現(xiàn)向管理層發(fā)出中期報(bào)告。
C.在報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)之前,確定其他的替代測試方法來完成這項(xiàng)工作。
D.在最終獲取數(shù)據(jù)后開展審計(jì)測試。
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A.承認(rèn)所有公司在管理風(fēng)險(xiǎn)方面所應(yīng)用的技術(shù)大同小異。
B.尋求關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理程序的主要目標(biāo)正得到實(shí)現(xiàn)的保證。
C.確定并接受公司的風(fēng)險(xiǎn)水平。
D.以相同方式對待風(fēng)險(xiǎn)管理程序和評估工作及計(jì)劃審計(jì)業(yè)務(wù)所用的風(fēng)險(xiǎn)分析工作。
A.被審計(jì)單位的分公司管理層表示該分公司正在對一個主要的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而且計(jì)劃實(shí)施的那部分電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)審計(jì)不得不推遲到下一年。
B.審計(jì)委員會審查了當(dāng)年的審計(jì)計(jì)劃并且刪除了CAE認(rèn)為很有必要實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目。
C.被審計(jì)單位表示自己的某些客戶不能聯(lián)系,因?yàn)榻M織正在與這些客戶談判一項(xiàng)長期合同,他們不希望客戶受到干擾。
D.以上三項(xiàng)都不正確。
下列各項(xiàng)中屬于審計(jì)委員會的職責(zé)有:()
Ⅰ.監(jiān)督和評估內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理框架中的有效性。
Ⅱ.對重大的財(cái)務(wù)報(bào)告事項(xiàng)和判斷進(jìn)行復(fù)核。
Ⅲ.批準(zhǔn)外聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
Ⅳ.在內(nèi)部審計(jì)完成后,依據(jù)有關(guān)工作目標(biāo)、已實(shí)施審計(jì)程序、意見和建議編制審計(jì)報(bào)告。
A.Ⅰ和Ⅱ
B.Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅳ
A.為職業(yè)行為列出標(biāo)準(zhǔn),保持正直性和客觀性的標(biāo)準(zhǔn)
B.為有效的會計(jì)實(shí)務(wù)制定標(biāo)準(zhǔn)
C.為有效地制定、執(zhí)行會計(jì)政策提供一個框架
D.列出與可能的新任會計(jì)師面談所要遵守的標(biāo)準(zhǔn)
A.實(shí)質(zhì)性測試
B.控制測試
C.定性測試
D.預(yù)算比較
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某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計(jì)員可以()
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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時,內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()
在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
審計(jì)人員往往對首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()