A.用戶級別權(quán)限訪問控制
B.基于角色的訪問控制
C.細(xì)化訪問控制
D.自主訪問控制
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A.實(shí)施列級和行級權(quán)限
B.通過強(qiáng)密碼增強(qiáng)用戶身份認(rèn)證
C.將數(shù)據(jù)倉庫組織成為特定主題的數(shù)據(jù)庫
D.記錄用戶對數(shù)據(jù)倉庫的訪問
A.尋求補(bǔ)償控制
B.審查金融交易日志
C.審查審計范圍
D.要求管理員禁用這些賬戶
A.實(shí)施日志管理流程
B.實(shí)施雙因素身份認(rèn)證
C.使用表視圖訪問敏感數(shù)據(jù)
D.將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器與應(yīng)用程序服務(wù)器分開
A.評估加密技術(shù)
B.識別網(wǎng)絡(luò)訪問點(diǎn)
C.審查身份管理系統(tǒng)
D.審查應(yīng)用程序級訪問控制
A.應(yīng)用程序級訪問控制
B.數(shù)據(jù)加密
C.禁用軟盤驅(qū)動器
D.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備
最新試題
公司外包服務(wù)給第三方,如何確定第三方提供的服務(wù)水平管理的處部審過報告是可被接受的()
組織將重要包含重要客戶信息的信息系統(tǒng)外包給國外的云服務(wù)商,最主要需要注意以下哪一點(diǎn)()
財務(wù)人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志,因此信息系統(tǒng)審計師建議財務(wù)人員不再有更改審計日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計期間最重要的是驗證()
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在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實(shí)施供應(yīng)商時,信息系統(tǒng)審計師應(yīng)首先建議執(zhí)行()
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審計師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限沒有及時清除,審計師應(yīng)該建議()