A.被審計部門能夠在審計開展前先進行自我評價
B.對被審計單位的信息提供一定的保密行為
C.通過反饋幫助內(nèi)部審計師調(diào)整審計范圍和審計重點
D.讓被審計部門了解即將被審計的范圍并做好準備工作
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A.停—走抽樣
B.發(fā)現(xiàn)抽樣
C.屬性抽樣
D.貨幣單位抽樣
A.不知道一些單個存貨項目的明細分類賬賬面余額
B.個別賬面值與審定值之間確實沒有差異存在
C.在賬面值與審定值之間存在大量不成比例的差異
D.賬面值與審定值之間可觀察到差異與賬面值成比例
某企業(yè)進行廠房的更新改造,合同規(guī)定,該企業(yè)將按照花費的裝修材料和改造后的廠房所屬標準來支付給裝修公司費用。為了確定支付給裝修人員的費用是否正確,內(nèi)部審計師應該選擇下列哪些材料來予以核對()
①廠房完成后,由專業(yè)部門出具的質(zhì)量評價標準
②記錄該企業(yè)向裝修公司付款情況的應付賬款記錄
③裝修公司員工的工資登記表
④裝修材料采購的采購單和發(fā)票
A.②③④
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
A.針對用料支付的價格與相關采購訂單上列出的價格。
B.選定采購標價與相關采購訂單。
C.供應商目前的價格與相關采購訂單上列出的價格。
D.獲得核準的供應商名單與選定采購標價。
A.增加注釋,表明存貨審查很全面
B.解釋清楚為什么要選擇50件存貨
C.說明采用了統(tǒng)計抽樣的哪種方法
D.將50件存貨的詳細信息列示
最新試題
評估風險因素相對重要性的最好的方法是()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
某金融機構的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目