單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)增值稅征稅范圍表述,不正確的是()。

A.出租車(chē)公司向使用本 公司自有出租車(chē)的出租車(chē)司機(jī)收取的管理費(fèi)用,屬于陸路運(yùn)輸服務(wù)
B.航空運(yùn)輸?shù)臐褡鈽I(yè)務(wù),屬于“航空運(yùn)輸服務(wù)”
C.停車(chē)費(fèi),屬于“不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)”
D.航空地面服務(wù),屬于“航空運(yùn)輸服務(wù)”


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2.問(wèn)答題

  某生產(chǎn)企業(yè)地處市區(qū),為增值稅一般納稅人,所涉及的各類(lèi)貨物的增值稅稅率均為17%。稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的商品稅納稅期限為1個(gè)月。該企業(yè)從2012年6月開(kāi)始每月從客戶手中沒(méi)收(不再返還的)包裝物押金100000元。截止2012年8月,共沒(méi)收包裝物押金300000元(不含增值稅價(jià)格)。該公司會(huì)計(jì)人員在記賬時(shí),沒(méi)有將上述收入記入業(yè)務(wù)收入,而是將其記入企業(yè)管理費(fèi)用。
  2012年8月1日,該企業(yè)將當(dāng)月購(gòu)入的一批食品用于本企業(yè)職工食堂,該批食品在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票中所列的購(gòu)進(jìn)額、進(jìn)項(xiàng)稅額分別為40000元和6800元。該發(fā)票于8月下旬通過(guò)了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。該企業(yè)于2012年9月13日申報(bào)納稅時(shí),對(duì)該筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣。該企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)于2012年9月25日發(fā)現(xiàn)了上述情況,并對(duì)此進(jìn)行了處理。該企業(yè)于2012年9月30日補(bǔ)繳了稅款。
  要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:

對(duì)該公司應(yīng)加收多少稅收滯納金?
3.問(wèn)答題

  某生產(chǎn)企業(yè)地處市區(qū),為增值稅一般納稅人,所涉及的各類(lèi)貨物的增值稅稅率均為17%。稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的商品稅納稅期限為1個(gè)月。該企業(yè)從2012年6月開(kāi)始每月從客戶手中沒(méi)收(不再返還的)包裝物押金100000元。截止2012年8月,共沒(méi)收包裝物押金300000元(不含增值稅價(jià)格)。該公司會(huì)計(jì)人員在記賬時(shí),沒(méi)有將上述收入記入業(yè)務(wù)收入,而是將其記入企業(yè)管理費(fèi)用。
  2012年8月1日,該企業(yè)將當(dāng)月購(gòu)入的一批食品用于本企業(yè)職工食堂,該批食品在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票中所列的購(gòu)進(jìn)額、進(jìn)項(xiàng)稅額分別為40000元和6800元。該發(fā)票于8月下旬通過(guò)了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。該企業(yè)于2012年9月13日申報(bào)納稅時(shí),對(duì)該筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣。該企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)于2012年9月25日發(fā)現(xiàn)了上述情況,并對(duì)此進(jìn)行了處理。該企業(yè)于2012年9月30日補(bǔ)繳了稅款。
  要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:

該公司應(yīng)補(bǔ)繳多少增值稅金及附加?

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稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退(免)稅備案撤回時(shí),必經(jīng)的流轉(zhuǎn)崗位有()

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