單項選擇題內(nèi)部審計部門對處于開發(fā)階段的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進行審計,此時內(nèi)部審計部門提供的是()

A.輸入控制
B.發(fā)現(xiàn)控制
C.產(chǎn)出控制
D.前饋控制


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1.單項選擇題有一種控制員工可以在事前采取措施,避免預(yù)期出現(xiàn)的問題,下面哪個選項屬于這種控制()

A.質(zhì)量控制培訓(xùn)項目
B.核對銀行對賬單
C.糾正程序
D.客戶回訪

2.單項選擇題成員在基于控制的工作組應(yīng)側(cè)重于確定()

A.目前正在使用的控制措施,然后找出剩余的風(fēng)險
B.取得利潤的風(fēng)險,然后確定控制是否適當(dāng)以減輕這種風(fēng)險
C.由協(xié)調(diào)者選定的控制措施和主要風(fēng)險
D.作為流程要素的評選活動

5.單項選擇題舞弊最常通過以下何種方式偵測()

A.跟進員工或市民的提示
B.跟進對高風(fēng)險領(lǐng)域的分析性復(fù)核
C.定期核對現(xiàn)金和其他資產(chǎn)
D.對項目或部門執(zhí)行突擊審計或檢查

最新試題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題