單項選擇題對于內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后的責(zé)任,以下哪項是最好的描述()?

A.擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查。
B.將情況報告給審計委員會,申請經(jīng)費以便聘請外部專家來幫助調(diào)查可能存在的舞弊。
C.咨詢外部法律顧問,決定如何采取行動。
D.向最高管理層報告舞弊的可能性,并詢問他們希望審計活動怎樣繼續(xù)。


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1.單項選擇題充分的審計證據(jù)應(yīng)該是()

A.在工作底稿中較好地歸檔,并且交叉索引。
B.與審計意見直接相關(guān),并且包括所有的因素。
C.基于被認(rèn)為可信的參考資料。
D.足以說服一個審慎的人得出與審計師一樣的結(jié)論。

2.單項選擇題以下哪類人員的組合最適合參加結(jié)束會議(exitconference)()

A.在現(xiàn)場工作的助理內(nèi)部審計師、日常負(fù)責(zé)所審核活動或部門的工作人員;
B.首席審計執(zhí)行官與負(fù)責(zé)所審核活動或部門的管理人員;
C.負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計師、熟悉運營細(xì)節(jié)并有權(quán)采取糾正措施的管理層的代表;
D.在現(xiàn)場工作的助理內(nèi)部審計師與負(fù)責(zé)所審核活動或部門的管理人員。

3.單項選擇題以下哪一項是說明應(yīng)收賬款確實存在的最有證明力的證據(jù)()?

A.肯定式函證回函。
B.銷售發(fā)票。
C.提貨單。
D.驗收報告。

4.單項選擇題對客戶應(yīng)收賬款的審計發(fā)現(xiàn),在過去兩年中,未收回應(yīng)收賬款占收入的比例有了大幅度增加。其原因是,在市場部的催促下,公司對一些信譽(yù)不好的客戶增加了賒銷量。在監(jiān)督公司如何處理該審計發(fā)現(xiàn)時,以下哪項內(nèi)容作用最差()?

A.應(yīng)收賬款部經(jīng)理對收回未償還應(yīng)收賬款的反應(yīng);
B.信息技術(shù)部門關(guān)于落實新的應(yīng)收賬款系統(tǒng)的最新信息;
C.財務(wù)主任對糾正措施的定期更新;
D.負(fù)責(zé)重新評估賒銷政策的賒銷和市場部員工提供的信息。

5.單項選擇題內(nèi)部審計師在開展工作中應(yīng)保持客觀性。假定首席審計執(zhí)行官收到一筆年度獎金作為個人報酬的一部分,那么在什么情況下,這種獎金會損害首席審計執(zhí)行官的客觀性()

A.該獎金是由董事會或其所屬的薪酬管理委員會管理的;
B.該獎金是基于收到的貨幣金額或所提議的未來的節(jié)約額作為審計結(jié)果的;
C.內(nèi)部審計工作范圍是評價內(nèi)部控制而不是評價賬戶余額;
D.以上三項都對。

6.單項選擇題內(nèi)部審計師近期接到一個來自于營銷部門經(jīng)理提供的周末免費使用海濱度假的提議。目前內(nèi)部審計活動不會對營銷部門實施審計,而且也不在計劃安排中。內(nèi)部審計師()

A.應(yīng)該拒絕這個提議,并向恰當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)報告;
B.可以接受這個提議,由于這個提議的價值是非實質(zhì)性的;
C.可以接受這個提議,由于沒有開展或計劃對營銷部門的業(yè)務(wù);
D.如果得到了適當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),就可以接受這個提議。

7.單項選擇題在對采購程序進(jìn)行經(jīng)營審計時,內(nèi)部審計師核查出采購經(jīng)理批準(zhǔn)過一次未經(jīng)招標(biāo)的采購訂單上述信息所能支持的結(jié)論是()

A.采購經(jīng)理未遵守公司的政策
B.這可能不是唯一的一次未取得競標(biāo)價格的采購行為
C.在審計報告中應(yīng)說明這一審計發(fā)現(xiàn)
D.該組織可能在這次采購中支付了不必要的高價

8.單項選擇題審計經(jīng)理正開展質(zhì)量評估業(yè)務(wù)以確定審計業(yè)務(wù)恰當(dāng)并充分地按計劃執(zhí)行的程度對于審計經(jīng)理得出計劃不充分的地方,他可能是發(fā)現(xiàn)了以下哪方面的信息()

A.審計業(yè)務(wù)開始時,審計工作的目標(biāo)和范圍沒有清晰界定
B.由于未預(yù)期到的阻礙使審計預(yù)算超支15%
C.內(nèi)部審計師沒有對大量的審計活動的每個單項工作目標(biāo)進(jìn)行評價
D.所互核的審計工作方案往往是逐漸形成的,很少預(yù)計到所有可能碰到的情況

9.單項選擇題在對采購程序進(jìn)行經(jīng)營審計時,審計師核查出采購經(jīng)理批準(zhǔn)過一次未經(jīng)招標(biāo)的采購訂單上述信息所能支持的結(jié)論是()

A.采購經(jīng)理未遵守公司的政策
B.這可能不是唯一的一次未取得競標(biāo)價格的采購行為
C.在審計報告中應(yīng)說明這一審計發(fā)現(xiàn)
D.該組織可能在這次采購中支付了不必要的高價

10.單項選擇題在對限制進(jìn)入的工作場地的控制進(jìn)行實地測試時,有兩名員工向?qū)徲嫀煼从衬彻ば蛩玫幕瘜W(xué)品引起頭痛和其他癥狀審計師應(yīng)該()

A.詳細(xì)聽取每個人的陳述,并調(diào)查事實
B.告訴他們審計活動不涉及此類事情
C.建議他們此類事情最好通過管理渠道來溝通,并告知審計經(jīng)理
D.建議他們?nèi)フ夜痉刹块T