單項選擇題以下哪項內(nèi)容可以使公司的應收賬款周轉率在三年中穩(wěn)步下降()?

A.實施更加開放的信貸政策;
B.提高為提前付款提供的折扣;
C.增加現(xiàn)金銷售;
D.按周而不是按月提供發(fā)票。


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2.單項選擇題內(nèi)部審計師在發(fā)出最終的審計報告前應與恰當層面的管理層討論結論和建議。以下哪項是結束會議應由內(nèi)部審計師記錄的主要原因()

A.結束會議記錄是以后的業(yè)務的依據(jù)
B.專業(yè)實務標準要求記錄結束會議
C.可能需要信息來修改以后的業(yè)務工作方案
D.如果引起爭論就可能需要有關的信息

3.單項選擇題現(xiàn)有有力證據(jù)表明,某高級經(jīng)理已參與舞弊性質的內(nèi)幕交易。但是,該證據(jù)是在開展經(jīng)營審計時獲得,而且被認為與審計不相關,首席審計執(zhí)行官應該采取的最恰當行動是以下哪項內(nèi)容()

A.向外部法律顧問報告該證據(jù),以便后者就此開展調(diào)查。然后,將法律顧問的調(diào)查發(fā)現(xiàn)報告管理層
B.開展充分的審計工作,以得出是否已發(fā)生舞弊行為的結論,然后的將審計發(fā)現(xiàn)報告給審計委員會主席,如果公司沒有采取任何恰當?shù)男袆?,則將審計發(fā)現(xiàn)報告給政府官員
C.向審計委員會主席報告該證據(jù),并建議開展調(diào)查
D.停止與內(nèi)部交易有關的審計工作,因為該項工作現(xiàn)有審計不相關

4.單項選擇題內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一名高級經(jīng)理從事的非法活動。這類信息()

A.不應包括在內(nèi)部審計報告中,而應與該高級經(jīng)理口頭討論
B.可能在單獨的報告中披露,并發(fā)送給董事會
C.可能在單獨的報告中披露,并發(fā)送給所有高層管理人員
D.必須立即報告給適當?shù)恼畽C構。