A.被審計單位、被調(diào)查單位、被審計人員或者有關(guān)責(zé)任人員提出的合理意見是否采納
B.審計目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)
C.主要事實(shí)是否清楚、相關(guān)證據(jù)是否適當(dāng)、充分
D.審計程序是否符合規(guī)定
E.評價、定性、處理處罰意見是否恰當(dāng)
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A.真實(shí)性
B.操作性
C.合法性
D.效益性
A.審計的依據(jù),內(nèi)容和時間
B.處理處罰決定執(zhí)行的期限
C.被審計單位書面報告審計決定執(zhí)行結(jié)果的要求
D.依法提請政府裁決申請行政復(fù)議,提起行政訴訟的途徑和期限
A.以往審計決定執(zhí)行情況和審計建議采納情況
B.審計期間對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
C.核查審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告發(fā)現(xiàn)的問題
D.審計評價意見
E.針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,根據(jù)需要提出的改進(jìn)建議
A.審計人力資源
B.審計時間
C.審計技術(shù)裝備
D.審計經(jīng)費(fèi)
A.審計目標(biāo)
B.審計范圍
C.審計內(nèi)容和重點(diǎn)
D.審計人員
E.審計工作要求
A.審計項目名稱
B.審計事項名稱
C.審計過程和結(jié)論
D.索引號及頁碼
E.附件數(shù)量
A.糾正或者責(zé)成糾正不恰當(dāng)?shù)膶徲嫿Y(jié)論
B.責(zé)成采取進(jìn)一步審計措施,獲取適當(dāng)、充分的審計證據(jù)
C.予以認(rèn)可
A.具體審計目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)
B.審計措施是否有效執(zhí)行
C.得出的審計結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
D.審計證據(jù)是否適當(dāng)、充分
E.事實(shí)是否清楚
A.實(shí)施審計的主要步驟和方法
B.取得的審計證據(jù)的名稱和來源
C.審計認(rèn)定的事實(shí)摘要
D.得出的審計結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
A.適當(dāng)性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.可靠性
最新試題
以下銷售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)注冊會計師審計報告中關(guān)鍵審計事項段的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)績效審計的提法中,正確的是()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)審計的表述中,正確的有()。
審計人員擬選擇下列各項作為審計標(biāo)準(zhǔn),錯誤的是()。
下列有關(guān)審計機(jī)關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項的是()。