A.審計署
B.審計機關業(yè)務會議
C.派出審計組的審計機關
D.審計機關主管領導
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對未來事項的可實現程度
B.接受委托審核預測財務資料
C.出具審核報告
D.發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢參與或搭理企業(yè)管理當局編制預測財務資料的咨詢業(yè)務
A.監(jiān)盤
B.分析性復核
C.實質性測試
D.符合性測試
A.賬表核對
B.實存數
C.總賬
D.日記賬的記錄
A.報送審計
B.就地審計
C.外部審計
D.局部審計
A.審計人員監(jiān)督財產物資盤點而取得的審計證據
B.審計人員觀察被審計單位經濟業(yè)務執(zhí)行情況所取得的審計證據
C.被審計單位提供的其他單位填制的發(fā)票、收據、對賬單等
D.銀行詢證函回函
A.15日內
B.30日內
C.60日內
D.90日內
A.真實性
B.合法性
C.效益性
D.客觀性
A.審計證據
B.審計工作底稿
C.審計標準
D.審計方案
A.審計授權人或委托人的要求
B.審計環(huán)境
C.審計目的
D.審計對象
A.證實主營業(yè)務收入的完整性
B.證實主營業(yè)務收入的真實性
C.證實主營業(yè)務收入的總體合理性
D.證實主營業(yè)務收入的披露充分性
最新試題
以下針對關聯(lián)方審計目標,說法不恰當的是()。
如果管理層在財務報表中作出認定,聲明關聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當的是()
被審計單位有關財務報表編制的下列做法中,審計人員認為正確的是()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務進行審計時發(fā)現如下情況,其中屬于內部控制缺陷的是()
如果審計人員認為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應采取的審計程序有()。
下列各項審計證據中,屬于環(huán)境證據的有()。
當銀行存款的應收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
下列關于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
在電子數據審計過程中,審計人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項操作是()。
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務報表認定是()。