A.計(jì)算該類存貨2007年12月的毛利率,并與以前月份的毛利率進(jìn)行比較
B.進(jìn)行銷貨截止測(cè)試
C.仍將該類存貨列入監(jiān)盤范圍
D.選擇2007年12月大額銷售客戶寄發(fā)詢證函
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A.支票簽署人不應(yīng)簽發(fā)無記名甚至空白的支票
B.支票無需連續(xù)標(biāo)號(hào)
C.應(yīng)由被授權(quán)的財(cái)務(wù)部門的人員負(fù)責(zé)簽署支票
D.支票一經(jīng)簽署,就應(yīng)在其憑單和支持性憑證上用加蓋印記或打洞等方式將其注銷以免重復(fù)付款
A.提出采購申請(qǐng)與批準(zhǔn)采購申請(qǐng)相互獨(dú)立
B.批準(zhǔn)請(qǐng)購與采購部門相互獨(dú)立
C.驗(yàn)收部門與財(cái)會(huì)部門相互獨(dú)立
D.應(yīng)付賬款記賬員付款
E.內(nèi)部檢查與相關(guān)的執(zhí)行和記錄工作相互獨(dú)立
A.函證應(yīng)付賬款
B.抽查應(yīng)收賬款明細(xì)賬
C.抽查采購貨物發(fā)票
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日后付款業(yè)務(wù)
A.檢查固定資產(chǎn)的所有權(quán)憑證
B.分析營業(yè)外收支賬戶
C.詢問乙公司固定資產(chǎn)管理部門
D.以固定資產(chǎn)明細(xì)賬為起點(diǎn),進(jìn)行實(shí)地追查
A.賬款已歸還,不愿在回復(fù)
B.根本不存在該客戶
C.客戶發(fā)生重大財(cái)務(wù)困難或已經(jīng)破產(chǎn)
D.詢證函郵寄丟失
E.數(shù)額核對(duì)相符
A.調(diào)節(jié)法
B.審閱法
C.函證
D.分析復(fù)核法
A.審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行過程的控制
B.審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果的檢查和考核
C.審計(jì)計(jì)劃的修改
D.審計(jì)計(jì)劃編制工作的管理
E.審計(jì)計(jì)劃的審核
A.審計(jì)通知書
B.審計(jì)實(shí)施方案
C.審計(jì)工作底稿
D.審計(jì)人員個(gè)人信息
E.審計(jì)報(bào)告
A.全面管理
B.多層次管理
C.全過程管理
D.綜合管理
A.綜合性中間表
B.總結(jié)性中間表
C.基礎(chǔ)性中間表
D.分析性中間表
E.邏輯性中間表
最新試題
以下針對(duì)關(guān)聯(lián)方審計(jì)目標(biāo),說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列各項(xiàng)中,符合我國國家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員擬選擇下列各項(xiàng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),錯(cuò)誤的是()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列有關(guān)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法的表述中,正確的有()。
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。