A.審查決算日后貨幣資金支出的主要憑證
B.檢查采購文件以確定是否使用預先編號的采購單
C.抽取購貨合同、購貨發(fā)票和入庫單等憑證,追查至應付賬款明細賬
D.向供應商函證零余額的應付賬款
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A.內(nèi)部控制的設置極為有限
B.進行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟
C.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價
D.內(nèi)部控制風險較低
A.審計機關主管領導
B.審計機關審計業(yè)務會議
C.審計組負責人
D.審計機關法制機構
A.審計項目計劃階段
B.審計準備階段
C.審計實施階段
D.審計終結(jié)階段
A.審計授權人或委托人的要求
B.審計環(huán)境
C.審計目的
D.審計對象
A.國家審計機關
B.社會審計組織
C.內(nèi)部審計機構
D.任何審計組織
A.審計署
B.審計機關業(yè)務會議
C.派出審計組的審計機關
D.審計機關主管領導
A.接受審計項目之日
B.進駐之日
C.實施審計之日
D.實施審計三日前
A.經(jīng)?;?br />
B.法制化
C.制度化
D.規(guī)范化
E.科學化
A.按時按質(zhì)完成委托業(yè)務
B.保密
C.不得以服務成果的大小收取費用
D.保證提供經(jīng)濟效益
E.管理決策
A.專業(yè)勝任能力和技術規(guī)范
B.對委托單位的責任
C.廉潔原則
D.對同業(yè)的責任
E.其他責任
最新試題
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認為應調(diào)整至其他業(yè)務收入的有()。
審計機關在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
以下針對關聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
被審計單位有關財務報表編制的下列做法中,審計人員認為正確的是()。
下列有關我國審計機關公布審計結(jié)果的表述中,正確的有()。
下列有關審計機關審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
以下關于關聯(lián)方披露,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關內(nèi)部審計機構處理與其他機構關系的表述中,正確的有()。
為證實庫存現(xiàn)金相關內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,確認庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。