A.將該發(fā)現(xiàn)納入審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)
B.向高級管理層報(bào)告
C.不關(guān)于此風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗辉谒械那鍐畏秶鷥?nèi)
D.在下次的專項(xiàng)采購模塊審計(jì)中關(guān)注此問題
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A.內(nèi)部審計(jì)師沒有將可能存在費(fèi)用超支的項(xiàng)目作為檢查內(nèi)容
B.內(nèi)部審計(jì)師沒有發(fā)現(xiàn)重大的錯(cuò)誤或弱點(diǎn)
C.沒有發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)中的控制薄弱環(huán)節(jié)
D.內(nèi)部審計(jì)師的專業(yè)技能不足以勝任審計(jì)活動(dòng)
A.從應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至采購憑證
B.從銀行存款明細(xì)賬的支出業(yè)務(wù)追查至付款憑證
C.檢查銀行存款日記賬
D.從采購日記賬追查至應(yīng)付賬款明細(xì)賬
A.對倉庫中的存貨進(jìn)行實(shí)地觀察
B.獲得管理層對存貨存在數(shù)量的簽字確認(rèn)
C.審查存貨收發(fā)存會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
D.審查采購訂單和驗(yàn)收入庫單
A.立即將審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)告給管理層,并在需要的時(shí)候利用外部法律專家的服務(wù),以實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)
B.將該發(fā)現(xiàn)口頭報(bào)告給外部審計(jì)師
C.將該發(fā)現(xiàn)口頭報(bào)告給相關(guān)法律部門
D.將該發(fā)現(xiàn)口頭報(bào)告給審計(jì)委員會(huì)
A.制定審計(jì)工作方案
B.開展審計(jì)活動(dòng)
C.分配審計(jì)資源
D.制定初步審計(jì)目標(biāo)
最新試題
審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()
在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()
應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()
在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()
評估風(fēng)險(xiǎn)因素相對重要性的最好的方法是()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()