多項(xiàng)選擇題審計(jì)準(zhǔn)則的產(chǎn)生迎合了來(lái)自某些方面的要求,具體有()

A.來(lái)自于審計(jì)職業(yè)界內(nèi)部為審計(jì)人員提供工作標(biāo)準(zhǔn)和指南,規(guī)范審計(jì)人員資格條件和工作方式的要求
B.來(lái)源于審計(jì)職業(yè)界外部為審計(jì)服務(wù)使用者提供審計(jì)工作質(zhì)量評(píng)價(jià)依據(jù)的要求
C.來(lái)自于審計(jì)職業(yè)界內(nèi)部對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求
D.來(lái)源于審計(jì)職業(yè)界外部對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量客觀性和公正性的要求
E.來(lái)源于審計(jì)職業(yè)界外部統(tǒng)一公認(rèn)會(huì)計(jì)原則的要求


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1.單項(xiàng)選擇題在現(xiàn)行國(guó)家審計(jì)管理體制下,審計(jì)署隸屬于的機(jī)構(gòu)是()

A.全國(guó)人民代表大會(huì)
B.中央紀(jì)律檢查委員會(huì)
C.國(guó)務(wù)院
D.最高人民法院

2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于社會(huì)審計(jì)組織法定業(yè)務(wù)的是()

A.審計(jì)業(yè)務(wù)
B.審閱業(yè)務(wù)
C.會(huì)計(jì)咨詢、會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)
D.其他鑒證業(yè)務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,關(guān)于社會(huì)審計(jì)組織的權(quán)限的表述,不正確的是()

A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所受理業(yè)務(wù)不受行政區(qū)域的限制,但是受行業(yè)的限制
B.會(huì)計(jì)師事務(wù)所向委托人提交審計(jì)、查證、鑒定、驗(yàn)資報(bào)告,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)
C.注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行業(yè)務(wù),可以根據(jù)需要要求委托人提供必要的協(xié)助
D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)執(zhí)行中知悉的商業(yè)秘密,負(fù)有保密義務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與組織中其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系中,涉及到的有()

A.與執(zhí)行管理層的關(guān)系管理
B.與被審計(jì)單位的關(guān)系管理
C.與外部審計(jì)的關(guān)系管理
D.與治理層的關(guān)系管理
E.與股東會(huì)的關(guān)系管理

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的表述中,不正確的是()

A.對(duì)本*單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)屬于社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)
B.對(duì)本*單位及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì)屬于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)
C.對(duì)本*單位及所屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)
D.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)需要對(duì)本*單位及所屬單位內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì)

6.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)權(quán)限的是()

A.對(duì)與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)
B.召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議
C.對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)
D.制止被審計(jì)單位正在進(jìn)行的違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支行為

7.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于報(bào)表附注審查的表述中,正確的是()

A.只有當(dāng)企業(yè)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易時(shí)才需要在報(bào)表附注中予以披露
B.需要在報(bào)表附注中披露會(huì)計(jì)政策變更的性質(zhì)、內(nèi)容和原因,無(wú)法進(jìn)行追溯調(diào)整的,則不需要予以披露
C.企業(yè)需要在報(bào)表附注中披露其他綜合收益各項(xiàng)目及其所得稅影響
D.企業(yè)需要在附注中披露在資產(chǎn)負(fù)債表日后、財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日前提議或宣布發(fā)放的股利總額,但不需要披露每股股利金額

9.多項(xiàng)選擇題下列屬于合并報(bào)表附注披露信息的有()

A.子公司的清單
B.母公司的資本結(jié)構(gòu)
C.母公司直接或通過(guò)子公司間接擁有被投資單位表決權(quán)不足半數(shù)但能對(duì)其形成控制的原因
D.本期增加子公司
E.子公司向母公司轉(zhuǎn)移資金的能力受到嚴(yán)格限制的情況

10.單項(xiàng)選擇題下列不屬于其他貨幣資金審查內(nèi)容的是()

A.外埠存款的審查
B.銀行匯票存款的審查
C.轉(zhuǎn)賬支票的審查
D.國(guó)際信用證存款的審查

最新試題

下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說(shuō)法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表編制的下列做法中,審計(jì)人員認(rèn)為正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列有關(guān)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)績(jī)效審計(jì)的提法中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

可以編制存貨出、入庫(kù)單的部門是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下銷售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題