單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)在評價外部專家服務(wù)結(jié)果時,不屬于應(yīng)當考慮的影響因素的是()。

A、外部專家選用的假設(shè)和方法的真實性
B、外部專家選用的假設(shè)和方法的適當性
C、外部專家所用資料的和充分性
D、外部專家所用資料的相關(guān)性和可靠性


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1.單項選擇題內(nèi)部審計質(zhì)量控制不包括的目標是()。

A、保證內(nèi)部審計活動遵循內(nèi)部審計準則和本組織內(nèi)部審計工作手冊的需求
B、保證審計人員的能力都達到了勝任狀態(tài)
C、保證內(nèi)部審計活動的效率和效果達到既定要求
D、保證內(nèi)部審計活動能夠增加組織的價值,促進組織實現(xiàn)目

3.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計的說法中,錯誤的是()。

A、內(nèi)部審計的目標是幫助企業(yè)實現(xiàn)目標
B、內(nèi)部審計的核心是強調(diào)內(nèi)部審計的增值作用
C、內(nèi)部審計的重心從事前風險管理和過程控制轉(zhuǎn)向事后評價控制
D、內(nèi)部審計的職能是確認和咨詢

4.單項選擇題下列內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置模式中,內(nèi)部審計組織結(jié)構(gòu)的地位和獨立性較差的是()。

A、隸屬于財會部門
B、隸屬于總經(jīng)理
C、設(shè)在監(jiān)事會
D、董事會下設(shè)審計委員會,在行政管理系統(tǒng)設(shè)置審計機構(gòu)

5.單項選擇題下列關(guān)于年度審計計劃的說法中,錯誤的是()。

A、內(nèi)部審計機構(gòu)負責人負責年度審計計劃的編制工作
B、內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應(yīng)當根據(jù)具體審計項目的性質(zhì)、復(fù)雜程度及時間要求,合理安排審計資源
C、后續(xù)審計安排不屬于年度審計計劃的內(nèi)容
D、年度審計工作目標屬于年度審計計劃的基本內(nèi)容

最新試題

預(yù)算按其是否可按業(yè)務(wù)量調(diào)整分為固定預(yù)算和彈性預(yù)算兩類。

題型:判斷題

為了高效做好風險管理工作,應(yīng)堅持融合性、全面性、重要性、平衡性原則。

題型:判斷題

在作業(yè)成本法下,產(chǎn)品與資源不一定直接發(fā)生對應(yīng)關(guān)系。這種分配程序下,能夠計算出產(chǎn)品真實的成本。

題型:判斷題

企業(yè)應(yīng)用績效棱柱模型工具方法,一般需要建立由負責戰(zhàn)略、人力資源、財務(wù)、客戶和供應(yīng)商等有關(guān)部門及外部專家等組成團隊。

題型:判斷題

審計工作底稿能代替被審計單位的會計記錄。

題型:判斷題

按照現(xiàn)行政策規(guī)定,納稅人自行開具或申請代開增值稅專用發(fā)票,應(yīng)就其開具的增值稅專用發(fā)票相對應(yīng)的應(yīng)稅行為計算繳納增值稅。

題型:判斷題

利益相關(guān)者貢獻評價指標中與投資者相關(guān)的指標有融資成本率。

題型:判斷題

從資產(chǎn)負債表日前后若干天的賬簿記錄查至記賬憑證,檢查發(fā)票存根與發(fā)運憑證,目的是正式已入賬收入是否在同一期間已開具發(fā)票并發(fā)貨,有無少記收入。

題型:判斷題

計量風險容忍度不利于企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

題型:判斷題

確定彈性預(yù)算適用項目是彈性預(yù)算的工作流程。

題型:判斷題