A.認(rèn)定為虛假應(yīng)收賬款
B.提請(qǐng)被審計(jì)單位與欠款母公司核對(duì)賬目,取得并分析確認(rèn)回函
C.審閱分析被審計(jì)單位詳細(xì)資料,判斷此款項(xiàng)是否屬于正常往來(lái)欠款
D.查閱股東會(huì)籌資決議
E.審查財(cái)務(wù)報(bào)表附注的披露是否充分
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A.辦理了銷(xiāo)售手續(xù)但未提貨
B.受托加工商品
C.代管商品
D.委托代銷(xiāo)商品
A.取得或編制應(yīng)收賬款賬齡分析表
B.函證應(yīng)收賬款
C.檢查應(yīng)收賬款不相容職務(wù)的劃分
D.審查壞賬準(zhǔn)備的提取
E.審查銷(xiāo)售折扣比例的合理性
A.沖減銷(xiāo)售確認(rèn)期的營(yíng)業(yè)收入
B.沖減銷(xiāo)售退回期的營(yíng)業(yè)收入
C.沖減退回期營(yíng)業(yè)收入并同時(shí)沖減當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本
D.沖減銷(xiāo)售確認(rèn)期營(yíng)業(yè)收入并沖減同期營(yíng)業(yè)成本
最新試題
在銷(xiāo)售收入內(nèi)部控制制度的測(cè)試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
就合法性而言,社會(huì)審計(jì)報(bào)告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()
簡(jiǎn)述企業(yè)利潤(rùn)審計(jì)的目標(biāo)。
下列情況屬于勞務(wù)收入進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量的是()。
審計(jì)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)應(yīng)采?。ǎ?。
審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評(píng)價(jià),做出審計(jì)結(jié)論的書(shū)面文件?()
簡(jiǎn)述應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)。
庫(kù)存證券的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)工作可在結(jié)賬日后進(jìn)行。
庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表必須由誰(shuí)簽名蓋章后才能作為審計(jì)工作底稿的一部分?()
在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫(xiě)一個(gè)書(shū)面的審計(jì)報(bào)告的原因()。