單項選擇題針對現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專門的審計方法不包括()。
A.丸檢查核對法
B.分析法
C.金額驗證法
D.審閱法
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1.多項選擇題審計人員應關(guān)注的財務報表舞弊關(guān)鍵信號包括()。
A.年末或季末收入大量增長
B.銷售增長超過行業(yè)水平,并不能被合理證明
C.毛利率異常增長或其他異常變化
D.年末之后銷售政策變化
E.應收賬款回收天數(shù)的顯著增加或顯著高于行業(yè)平均水平
2.單項選擇題對財務報告內(nèi)部控制測評時,下列屬于審計人員應執(zhí)行的測評程序是()。
A.檢查董事會制度合理性及其實施情況
B.審查財務報表編制方法的合規(guī)性
C.檢查財務報表的格式
D.審查財務報表主要指標的可信性
4.多項選擇題審查銀行存款真實性,以下審計程序有效的有()。
A.銀行存款日記賬與總賬核對
B.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
C.函證開戶銀行
D.審核收付款憑證
E.復核貨幣資金項目匯總額
5.多項選擇題審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。
A.存在未達賬項
B.被審計單位會計記錄錯誤
C.存款提前人賬
D.開戶銀行記錄錯誤
E.存款余額不足
最新試題
就合法性而言,社會審計報告應遵循下列哪些規(guī)定?()
題型:多項選擇題
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當授權(quán)?()
題型:多項選擇題
審計人員由應付賬款明細賬追查至銀行存款支出日記簿,審查()。
題型:多項選擇題
審計人員通常應選擇哪些項目作為函證對象?
題型:問答題
計件工資制下直接人工的審查重點應是下列哪些項目的合理性?()
題型:多項選擇題
注冊會計師在對銀行存款做控制測試時可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準的銷售單及記入銷售明細賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
題型:判斷題
審計人員對庫存現(xiàn)金進行盤點應采?。ǎ?。
題型:多項選擇題
審計人員在對短期借款進行實質(zhì)性測試時應注意()。
題型:多項選擇題
哪些情況下應當采用肯定式函證?
題型:問答題
應付賬款明細表的內(nèi)容主要包括()。
題型:多項選擇題