單項選擇題以下業(yè)務分工易導致內(nèi)部控制失效的是()。

A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務處理與內(nèi)部審計獨立
C.款項結算與審核分離
D.支票、印章由一人保管,但要與記錄分離


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2.單項選擇題審查銀行存款余額時,銀行存款余額調(diào)節(jié)表可出審計人員自行編制或向被審計單位索取,究競選用哪種方式取決于()。

A.審計人員的業(yè)務能力
B.被審計單位的會計人員的素質(zhì)
C.被審計單位內(nèi)部控制的健全程度
D.審計人員是否遵守審計準則

4.單項選擇題以下各項控制措施中,預防員工貪污、挪用銷售款最有效的方法是()。

A.應收賬款明細賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶

5.單項選擇題以下項目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長期從事貨幣資金管理的職員未進行輪崗
B.應收賬款業(yè)務處理職責分工不明確
C.某一職員身兼采購及記錄、差異處理等職責
D.管理當局授權下屬對小額現(xiàn)金支出審批

6.單項選擇題以下項目應在資產(chǎn)負債表上銀行存款余額中作出處理的是()。

A.決算日下午上班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
B.決算日下午下班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
C.決算日下午已知的在途存款
D.決算日下午付出的銀行存款

7.單項選擇題為了保證資產(chǎn)安定、記錄正確,調(diào)節(jié)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的應是()。

A.采購員
B.出納員
C.出納員以外人員
D.出納員或記錄員

8.單項選擇題為了測試銀行存款截止期的正確性,應審查銀行存款收付款業(yè)務的期間是()。

A.決算日后任意一天
B.決算日當天
C.整個審計期間
D.決算日前后數(shù)天

9.單項選擇題被審計單位貨幣資金控制措施容易導致內(nèi)部控制失效的是()。

A.支票與印章由不同人員保管
B.報銷單據(jù)填制與審核與分離
C.由出納員以外人員進行銀行存款余額調(diào)節(jié)
D.出納員負責現(xiàn)金日記賬和總賬記錄

10.單項選擇題現(xiàn)金盤點后,應與審計人員共同在“庫存現(xiàn)金盤點表"上簽字的人員是()。

A.會計員與歸納員
B.出納員和會計主管
C.會計主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理