多項選擇題審計人員對銀行存款函證的主要內(nèi)容包括()。

A.存款戶賬號、存款性質(zhì)
B.存款余額
C.借款性質(zhì)、抵押品
D.借款期限、利率
E.存款來源及去向


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1.多項選擇題關(guān)于庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤,正確的做法有()。

A.應(yīng)由出納員將現(xiàn)金全部放入保險柜暫行封存
B.事先通知出納員做必要準備
C.盤點庫存現(xiàn)金的時間一般安排在營業(yè)前或營業(yè)后
D.清點庫存現(xiàn)金時,會計主管人員和審計人員在旁觀察監(jiān)督
E.審計人員編制"庫存現(xiàn)金盤點表"作為審計工作底稿

2.多項選擇題被審計單位貨幣資金內(nèi)部控制巾存在缺陷的有()。

A.經(jīng)授權(quán)后辦理資金業(yè)務(wù)
B.收付款業(yè)務(wù)與審核相互獨立
C.由財務(wù)主管保管支票和印章
D.經(jīng)部門主管批準后可以坐支
E.由獨立人員進行稽核

3.多項選擇題檢查貨幣資金部分不相容職務(wù)劃分情況時,審查內(nèi)容包括()。

A.抽查收付款憑證上有無審批授權(quán)人的簽章
B.抽查銀行存款調(diào)節(jié)表,檢查編制人簽章是否為出納員以外人員
C.抽查現(xiàn)金及銀行存款日記賬與相應(yīng)的記賬憑證,檢查是否有會計人員的審核簽章
D.支票的保管和登記及印章的保管是否分別由兩人負責
E.各項貨幣資金的收付程序有無明確的制服規(guī)定

4.多項選擇題審查自制原始憑證,屬于正常情況的有()。

A.收據(jù)存根號碼不連續(xù)
B.收款日期與入賬目期接近
C.作廢收據(jù)蓋有"作廢"標記
D.對使用過的收據(jù)存根保管,對未使用的收據(jù)無管理制度
E.未用的收據(jù)事先編號

5.單項選擇題審計人員證證實被審計單位在接近12月31日[簽發(fā)的支票未予入賬,最有效的審計程序是()。

A.審資12月31日銀行對賬單
B.審查12月份支票存根及銀行存款日記賬
C.函證12月31日銀行存款余額
D.審查年末銀行存款總賬

6.單項選擇題為了證實銀行存款日記賬、總賬正確性,審計人員應(yīng)抽查一定期間的()。

A.付款憑證
B.收款憑證
C.銀行存款余額調(diào)節(jié)表
D.職責說明書

7.單項選擇題抽查現(xiàn)金日記賬記錄時,檢查摘要欄一般是為了檢查()。

A.現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理品是否正確
B.有無坐支現(xiàn)象
C.有無超過規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額現(xiàn)象
D.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是否合法

8.單項選擇題下列審計程序中能夠證實銀行存款真實性的是()。

A.函證銀行存款余額
B.檢查銀行存款收支的截止期
C.分析定期存款占銀行存款的比例
D.檢查決算日前后的收付款憑證

9.單項選擇題為核實被審計單位庫存現(xiàn)金是存真實存在,審計人員應(yīng)采取的審計程序是()。

A.對庫存現(xiàn)金實施監(jiān)盤
B.審查大額現(xiàn)金收付的原始憑證
C.檢查現(xiàn)金日記賬摘要欄
D.核對收付款憑證與銀行對賬單是否相符

10.單項選擇題現(xiàn)金盤點與存貨盤點方式的區(qū)別在于()。

A.存貨盤點采取突擊性方式
B.現(xiàn)金盤點采取突擊性方式
C.現(xiàn)金和存貨盤點均采取突擊性方式
D.現(xiàn)金盤點采取預(yù)告方式