A.一般缺陷
B.運(yùn)行缺陷
C.重要缺陷
D.設(shè)計(jì)缺陷
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A.企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),實(shí)質(zhì)上就是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性的全面評(píng)價(jià)
B.企業(yè)在完成內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)后,可根據(jù)具體情況酌情考慮是否出具報(bào)告
C.企業(yè)的高級(jí)經(jīng)營管理層對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)
D.內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)是由企業(yè)董事會(huì)和管理層共同實(shí)施的
A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
最新試題
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,下列關(guān)于聘請(qǐng)注冊會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)的表述中正確的是()。
在良好的公司治理實(shí)踐中,下列關(guān)于審計(jì)委員會(huì)描述正確的有()。
審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的復(fù)核包括()。
關(guān)于審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)方式表述錯(cuò)誤的是()。
《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》要求企業(yè)在評(píng)價(jià)報(bào)告中至少披露的內(nèi)容包括()。
關(guān)于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告表述正確的有()。
以下屬于評(píng)價(jià)工作組可審閱的內(nèi)控流程文檔的有()。
下列各項(xiàng)中,內(nèi)部審計(jì)部門的職能包括()。
下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的表述正確的是()。
甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。