A.按影響程度不同可將內(nèi)部控制缺陷劃分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
B.內(nèi)審部會同管理層應(yīng)當(dāng)合理確定相關(guān)目標(biāo)發(fā)生偏差的可容忍水平,從而對嚴(yán)重偏離的情形予以確定
C.如果審查了解控制差異的起因和結(jié)果后,斷定控制目標(biāo)未能達(dá)到,則將形成缺陷的結(jié)論
D.對于內(nèi)部控制缺陷均應(yīng)向董事會(審計委員會)、監(jiān)事會匯報
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A.在董事會下設(shè)立審計委員會
B.審計委員會的主要活動之一是核查對外報告規(guī)定的遵守情況
C.確保充分有效的內(nèi)部控制是審計委員會的義務(wù),其中包括負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部審計部門的工作
D.審計委員會應(yīng)當(dāng)每兩年對其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會報告
A.直接向董事會或其下設(shè)審計委員會匯報,是內(nèi)審活動獨(dú)立性的體現(xiàn)和保證
B.內(nèi)審部門主管由審計委員會任命
C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計師所作的任何報告和建議采取相應(yīng)行動或說明未采取行動的原因
D.內(nèi)審人員應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進(jìn)入控制系統(tǒng)
A.缺少為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)所必需的控制
B.現(xiàn)有控制設(shè)計不適當(dāng),即使正常運(yùn)行也難以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)
C.設(shè)計適當(dāng)?shù)目刂茮]有按設(shè)計意圖運(yùn)行
D.執(zhí)行人員缺乏必要授權(quán)或?qū)I(yè)勝任能力,無法有效實(shí)施控制
A.企業(yè)應(yīng)當(dāng)以12月31日作為年度內(nèi)部控制評價報告的基準(zhǔn)日
B.內(nèi)部控制評價報告應(yīng)當(dāng)報經(jīng)董事會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可對外披露或報送相關(guān)部門
C.基準(zhǔn)日后4個月內(nèi)報出內(nèi)部控制評價報告
D.對于基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間發(fā)生的影響內(nèi)部控制有效性的因素,應(yīng)根據(jù)性質(zhì)及影響對評價報告進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整
A.一般缺陷
B.重要缺陷
C.重大缺陷
D.設(shè)計缺陷
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內(nèi)部控制的設(shè)計缺陷是指()。
對于內(nèi)部審計師,下列表述中正確的是()。①內(nèi)部審計師完成內(nèi)審任務(wù)后,無需與被審計單位溝通,直接準(zhǔn)備內(nèi)部審計報告報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層②內(nèi)部審計師出具內(nèi)審報告,并向被審計單位提出整改意見后,內(nèi)部審計師工作截至此則全部完成③為保持對系統(tǒng)研發(fā)評價的獨(dú)立性,內(nèi)部審計師不能成為系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目成員④內(nèi)部審計師的主管領(lǐng)導(dǎo)由首席執(zhí)行官任命,報審計委員會備案⑤內(nèi)部審計師應(yīng)被允許直接與外聘審計師溝通⑥內(nèi)審涉及企業(yè)內(nèi)部核心商業(yè)信息,不能采用外包的形式
關(guān)于內(nèi)部控制缺陷劃分,表述正確的有()。
甲公司是一家非上市大型企業(yè),為了提前實(shí)施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,正在考慮設(shè)立審計委員會。下列各項(xiàng)關(guān)于甲公司設(shè)立審計委員會的具體方案內(nèi)容中,正確的有()。
下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。
為會計師事務(wù)所對特定基準(zhǔn)日與財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行有效性進(jìn)行審計提供指引的是()。
以下屬于評價工作組可審閱的內(nèi)控流程文檔的有()。
企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項(xiàng)目未按制度規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
關(guān)于內(nèi)部審計活動,下列表述正確的、有()。
在良好的公司治理實(shí)踐中,下列關(guān)于審計委員會描述正確的有()。