單項選擇題在了解內部控制時,注冊會計師沒有義務實施的程序是()。
A.查找被審計單位內部控制運行中的所有重大缺陷
B.了解被審計單位情況及其環(huán)境
C.實施審計程序,以了解被審計單位內部控制的設計
D.實施穿行測試,以確定被審計單位相關控制活動是否得到執(zhí)行
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1.單項選擇題審計工作底稿的保管期限中,當期檔案自審計報告簽發(fā)之日起保存()。
A.永久保存
B.20年
C.10年
D.30年
2.單項選擇題應收賬款的回函應當直接寄給()。
A.客戶
B.會計師事務所
C.客戶,由客戶轉交給會計師事務所
D.A和B均可
3.單項選擇題運用審計依據(jù)的原則不包括()
A.及時性原則
B.具體問題具體分析原則
C.辯證分析問題的原則
D.利益兼顧原則
4.單項選擇題下列選項中,不是審計職能是()。
A.經(jīng)濟監(jiān)督
B.經(jīng)濟鑒證
C.經(jīng)濟評價
D.經(jīng)濟管理
5.單項選擇題內部控制按()分類,分為內部管理控制系統(tǒng)和內部會計控制系統(tǒng)。
A.要素
B.工作范圍
C.建立的目的
D.控制方式
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審計作為經(jīng)濟監(jiān)督的一種工具,其最終目的是為了()。
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管理審計的審查重點是什么?
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()創(chuàng)辦了我國第一家會計師事務所。
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題型:單項選擇題