A、內部控制的建設、執(zhí)行部門負責組織檢查、評價內部控制的健全性和有效性,督促管理層糾正內部控制存在的問題。
B、商業(yè)銀行應當對代理資金支付進行審查和管理,按照代理協(xié)議的約定辦理資金劃轉手續(xù),遵循銀行不墊款的原則,不介入委托人與其他人的交易糾紛。
C、商業(yè)銀行應當對同一客戶的貸款、貿易融資、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、透支、保理、擔保、貸款承諾、開立信用證等各類表內外授信實行一攬子管理,確定總體授信額度。
D、商業(yè)銀行應當對會計賬務處理的全過程實行監(jiān)督,會計賬務應當做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實、賬表和內外賬的六相符。
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A、調查人員應當承擔調查失誤和評估失準的責任
B、審查和審批人員應當承擔審查、審批失誤的責任,并對本人簽署的意見負責
C、貸后管理人員應當承擔檢查失誤、清收不力的責任
D、放款操作人員應當對操作性風險負責
E、高級管理層應當對重大貸款損失承擔相應的責任
A、有良好的公司治理結構
B、有健全的風險管理體系,能有效控制關聯(lián)交易風險
C、有科學有效的人力資源管理制度,有較高素質的專業(yè)人才
D、具備有效的資本約束和補充機制
E、沒有地方人民政府財政資金入股
A.農(nóng)村商業(yè)銀行
B.村鎮(zhèn)銀行
C.貸款公司
D.農(nóng)村資金互助社
A、本聯(lián)社(行)理事長(董事長)
B、主任(行長)
C、財務、信貸負責人
D、稽核負責人
A、召開理事會會議,并形成會議決議
B、審閱主任室的工作報告和財務會計報告
C、根據(jù)理事專長,按財務、社務和業(yè)務對理事進行工作分工
D、調查有關情況,必要時對聯(lián)社主任進行質詢