A.可能沒有將有錯誤的憑證作為檢查內(nèi)容
B.由于內(nèi)部會計控制的薄弱,可能沒有正確地對活動進行評估
C.審查可能沒有發(fā)現(xiàn)重大錯誤和弱點
D.可能沒有足以對某特定活動實施審計的專門知識
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A.政府擁有的所有資產(chǎn)
B.利用基金創(chuàng)造收益的能力
C.基金支出情況
D.基金流量表上基金的變動情況
A.現(xiàn)場工作階段
B.前期調(diào)研階段
C.審計規(guī)劃階段
D.報告階段
A.與會計部門職員會談
B.檢查制造業(yè)過程中使用的固定資產(chǎn)成本的文檔
C.觀察制造業(yè)過程中使用固定資產(chǎn)并追查至固定資產(chǎn)明細帳
D.從固定資產(chǎn)明細帳中抽取樣本重新計算折舊
A.與行政管理當局成員會談
B.檢查有關(guān)系統(tǒng)設(shè)計和運行情況的文檔并觀察操作過程中對法規(guī)的遵循情況
C.要求政府管制部門進行檢查
D.審查意外事故報告
A.公司的效益水平能夠滿足公司需求
B.個人項目的實施符合公司政策和政府規(guī)定
C.參與水平?jīng)Q定個人項目的持續(xù)性
D.恰當?shù)母@Ц督痤~正確,支付及時
A.材料需求部門決定購買細節(jié)
B.反對空白定單采購某些特定類型的物品
C.購買決策可能從與本公司職員相關(guān)的供應(yīng)商處采購
D.在授權(quán)的供應(yīng)商之間未實現(xiàn)采購輪換
A.保證充分的職責(zé)分離,倉庫驗收人員的工作獨立于倉庫經(jīng)理
B.保證倉庫驗收部門有采購定單副本,且只含單位信息單位,而沒有價格和數(shù)量信息
C.要求所有的收貨都經(jīng)過倉庫經(jīng)理批準
D.保證倉庫驗收部門有原始采購定單的真實副本(a true copy o fthe original purchase order)
A.預(yù)先編號的客戶發(fā)票
B.客戶的應(yīng)收帳款
C.預(yù)先編號的送貨憑證
D.現(xiàn)金收據(jù)
某公司有兩大制造系統(tǒng),各系統(tǒng)包括兩大制造工序和一個獨立的包裝工序,兩大系統(tǒng)的制造工序均相同。使用的原材料包括鋁,制塑原料、各種化學(xué)物品和溶劑。在一些操作過程中存在污染現(xiàn)象,如原料處理與貯存,經(jīng)特殊處理的化學(xué)制品的使用,完工產(chǎn)品的處理與貯存。在廢品中也包括一些有害物質(zhì),無害廢品均運至垃圾填充場,公司外部有一些廢物處理商處理、貯存、經(jīng)營所有的有害廢品。
管理當局了解其必須遵循環(huán)境保護法的相關(guān)義務(wù)。公司最近還制訂了一項環(huán)境政策,其中要求每個職員必須遵守環(huán)境保護法。
A.檢查處理商在有害材料方面的文件資料
B.檢查處理商的償債能力
C.檢查處理商的應(yīng)急反應(yīng)計劃
D.所有上述步驟
某公司有兩大制造系統(tǒng),各系統(tǒng)包括兩大制造工序和一個獨立的包裝工序,兩大系統(tǒng)的制造工序均相同。使用的原材料包括鋁,制塑原料、各種化學(xué)物品和溶劑。在一些操作過程中存在污染現(xiàn)象,如原料處理與貯存,經(jīng)特殊處理的化學(xué)制品的使用,完工產(chǎn)品的處理與貯存。在廢品中也包括一些有害物質(zhì),無害廢品均運至垃圾填充場,公司外部有一些廢物處理商處理、貯存、經(jīng)營所有的有害廢品。
管理當局了解其必須遵循環(huán)境保護法的相關(guān)義務(wù)。公司最近還制訂了一項環(huán)境政策,其中要求每個職員必須遵守環(huán)境保護法。
A.現(xiàn)有的獨立性與權(quán)威性
B.可以利用的技術(shù)專長
C.不強調(diào)財務(wù)方面
D.內(nèi)部審計工作可以保密
最新試題
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應(yīng)當關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項()
為了對屬性抽樣的結(jié)論進行評價,必須首先明確()
內(nèi)部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當()
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項描述了應(yīng)采取的最佳措施()
某審計師正考慮設(shè)計一個調(diào)查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設(shè)計調(diào)查問卷時最不重要()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
如果內(nèi)部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項是最無效的方法()
在審計業(yè)務(wù)之前,以下哪項不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點()
與縱向流程圖相比,以下哪項有關(guān)水平流程圖的描述正確?()