A.控制流程圖
B.標準操作程序文本
C.關于部門歷史、業(yè)務及表格使用的描述
D.工序操作標準文本
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A.審計信息應通過某種方式加以證實
B.內(nèi)控調(diào)查表是不能依賴的
C.管理人員填寫調(diào)查表時審計人員不在場
D.調(diào)查表未設計成用于提出會計處理及控制
A.快速作筆記,盡量把所說的每一個細節(jié)均記下來,會談后再概括要點
B.進行錄音以記下每個人說的每句話;然后將其輸入電腦作為文件保留
C.請一個嫻熟的秘書作記錄,自己集中精力進行面談;然后將非要點部分刪去
D.根據(jù)面談計劃,圍繞主題做筆記,在恰當?shù)牡胤接涗浕睾灒瑫労笤倏匆槐橛涗浺赃M行補充
A.事項清單或備忘錄
B.流程圖
C.調(diào)查表
D.專業(yè)性期刊及教科書上的調(diào)查報告
A.準備作出反應
B.心記發(fā)言者非語言方面?zhèn)鬟_的信息,因為這比說出來的重要
C.確保所有細節(jié)以及被審計人表達的主要思想均已記住
D.將正從被審計人處獲得的信息聯(lián)系起來
A.從被審計人處獲得的內(nèi)部文件
B.從外部來源中直接獲得的外部文件
C.受過嚴格內(nèi)部審查手續(xù)內(nèi)部文件
D.已在外部有關方面流傳過的內(nèi)部文件
A.確保消息的可靠性
B.在盡可能短的時間內(nèi)提出盡可能多的不同問題
C.引起個人好感
D.向聽者說明論點
審計行為研究顯示,審計人員通過對程序的內(nèi)部程序的評估來確定樣本規(guī)模時是不一致的。甚至當審計人員在對控制的評估上取得一致時,這一問題仍然會發(fā)生。以下哪一項技術在減少審計人員確定樣本規(guī)模的不一致上是有效的?()
I.要求審計人員在利用屬性抽樣進行控制測試時,采用95%的置信水平
II.建立“專家系統(tǒng)”,或者書面的決策支持系統(tǒng),將對控制結(jié)構(gòu)的憑估和建議的測試所需的樣本規(guī)模聯(lián)系起來
III.要求審計人員估計總體方差與標準差,利用這一信息計算控制測試所需的樣本規(guī)模
A.只有II
B.只有I
C.I和III
D.I、II和III
A.內(nèi)部審計師用通用審計軟件抽樣進行函證,在函證回復的基礎上,審計人員斷定記錄上的應收款存在
B.內(nèi)部審計師利用分析性復核程序估計銷售帳戶余額的準確性,沒有發(fā)現(xiàn)重大差異。在此基礎上,審計人員推斷基礎記錄正確
C.審計人員觀察客戶的存貨處理過程,記錄了測試存貨的數(shù)量。該測試存貨被追蹤到年底的存貨數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)例外。審計人員斷定所記錄的存貨存在
D.審計人員檢查了1995年1月的銷售記錄,發(fā)現(xiàn)其中不包括1994年的銷售,審計人員斷定1994年的銷售記錄正確
A.小組通常不能對問題做出足夠深入的分析
B.讓個人接受小組的決定非常困難
C.在小組中,確認決策形勢的重要因素會變得極端困難
D.存在與小組做出審計決策應承擔責任相聯(lián)系的負面分歧
A.對正面信息評價高,對負面信息評價低
B.由于個人承諾迷失行動方向
C.用點估計而非區(qū)間估計評估結(jié)果的可能性
D.由于過去的成功而過于自負
最新試題
某公司現(xiàn)在的裝配生產(chǎn)線每10分鐘完成一件產(chǎn)品,如果公司增加的第2條裝配線每6分鐘完成一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)80件產(chǎn)品需要多長時間?()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導致置信區(qū)間縮短?()
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應當著重分析()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
以下哪項可用于樣本計劃階段的標準差估計?()
為了對屬性抽樣的結(jié)論進行評價,必須首先明確()
在以下哪類抽樣計劃中,總體中個體項目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績評價標準以及評價部門經(jīng)營固有風險等資料收集活動屬于審計業(yè)務的哪個階段?()
依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應當包含的信息?()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標是為了確認()