A.4%
B.8%
C.10%
D.15%
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A.需每月填報資金募集情況不需要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù).
B.需每月填報要錄入資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)
C.需每月填報資金募集情況和資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)
D.不需填報
A.一手房貸款和二手房貸款
B.一手房貸款和二次交易房貸款
C.新建房貸款和二次交易房貸款
D.新建房貸款和再交易房貸款
A.植物油的加工
B.制糖加工
C.酒的加工
D.谷物磨制
A.票據(jù)融資
B.信用卡透支
C.墊款
D.固定資產(chǎn)貸款
A.小額支付
B.大額支付
C.票據(jù)支付
D.自動支付
A.7天
B.10天
C.15天
D.30天
A.月
B.季
C.半年
D.一年
A.10天
B.20天
C.30天
D.60天
A.10
B.20
C.30
D.60
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務(wù)收支活動。
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴(yán)重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
內(nèi)部審計人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查
內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。