多項(xiàng)選擇題表外理財(cái)產(chǎn)品終止當(dāng)月,需在人民銀行理財(cái)與資金信托數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)中報(bào)送()。

A.產(chǎn)品終止信息
B.資產(chǎn)池終止信息
C.終止當(dāng)月資金募集情況
D.終止當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債情況


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1.多項(xiàng)選擇題下面指標(biāo)納入“個(gè)人消費(fèi)貸款”統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的有()。

A.個(gè)人商業(yè)用房貸款
B.助學(xué)貸款
C.個(gè)人住房貸款
D.汽車(chē)貸款

2.多項(xiàng)選擇題存放中央銀行存款指金融機(jī)構(gòu)存放在中央銀行的各種存款,它一般由以下哪幾部分組成()

A.存放中央銀行準(zhǔn)備金存款
B.存放中央銀行特種存款
C.存放中央銀行清算資金存款
D.存放中央銀行財(cái)政性存款及其他存款。

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)差錯(cuò)處理責(zé)任描述正確的有()。

A.收單機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與商戶之間的對(duì)賬管理,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款,一經(jīng)核實(shí)應(yīng)及時(shí)提交貸記調(diào)整
B.對(duì)因收單機(jī)構(gòu)、特約商戶的系統(tǒng)或操作錯(cuò)誤而引起的短款,發(fā)卡機(jī)構(gòu)有協(xié)助收單機(jī)構(gòu)追討持卡人跨行交易欠款的責(zé)任
C.收單機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定與商戶簽訂協(xié)議,并在商戶違反規(guī)定時(shí)首先代商戶承擔(dān)責(zé)任
D.差錯(cuò)處理過(guò)程中,收單機(jī)構(gòu)有向提出調(diào)單請(qǐng)求的發(fā)卡機(jī)構(gòu)(轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中包括受理機(jī)構(gòu))提供真實(shí)的交易證明資料或憑證的責(zé)任

4.多項(xiàng)選擇題特約商戶在受理銀行卡面對(duì)面POS消費(fèi)交易時(shí),以下()做法是不合規(guī)的。

A.收銀員審卡符合受理要求,在終端上刷卡后,即把銀行卡交還持卡人
B.收銀員在收回持卡人簽名的POS簽購(gòu)單、核對(duì)POS簽購(gòu)單上簽名與卡片背面簽名相符之后,將銀行卡交還持卡人
C.收銀員在終端上刷卡并輸入交易金額,請(qǐng)持卡人輸入個(gè)人密碼后,就把銀行卡交還持卡人
D.收銀員在交易成功后,打印出POS簽購(gòu)單交持卡人簽名確認(rèn)時(shí),一并將銀行卡交還持卡人

5.多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款經(jīng)核實(shí)后提交貸記調(diào)整時(shí)的處理要求()。

A.每筆交易只能進(jìn)行一次貸記調(diào)整
B.貸記調(diào)整金額必須小于或等于原始交易金額
C.貸記調(diào)整無(wú)需提交證明文件
D.超過(guò)原始交易日后180日提交必須通過(guò)例外交易處理

10.多項(xiàng)選擇題同業(yè)存放客戶維護(hù)所需錄入信息有()。

A.機(jī)構(gòu)代碼
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.法定代表人
D.金融許可證

最新試題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評(píng)估其控制風(fēng)險(xiǎn)水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款不足以同時(shí)支付稅款和金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí),金融機(jī)構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

審計(jì)的基本職能是監(jiān)督、評(píng)價(jià)、鑒證。

題型:判斷題

審計(jì)部門(mén)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計(jì)單位可以拒絕。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計(jì)報(bào)告提交組織財(cái)務(wù)部門(mén),并要求被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。

題型:判斷題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題

上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的審計(jì)是強(qiáng)制審計(jì)。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重要崗位的請(qǐng)假、報(bào)告制度。

題型:判斷題

如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。

題型:判斷題