判斷題純券過戶適用于省聯(lián)社代理下級行社買入的債券由委托轉為自營,只需省聯(lián)社進行操作,下級行社不進行操作。
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內部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
內部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內部審計職能分離。
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
題型:判斷題
內部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調查
題型:判斷題
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題
內部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內部控制是為實現(xiàn)經營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。
題型:判斷題
內部審計人員在社會交往中,應當履行保密義務,警惕非故意泄密的可能性。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題