A.直接違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
B.授意、指使、強(qiáng)令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
C.未經(jīng)民主決策、相關(guān)會議討論而直接決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟(jì)事項,并造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
D.主持相關(guān)會議討論或者以其他方式研究,并且在多數(shù)人同意的情況下決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟(jì)事項,由于決策不當(dāng)或者決策失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
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A.被查詢單位名稱和單位(部門)蓋章
B.審查事項內(nèi)容和查詢?nèi)诵彰?、查詢?nèi)掌?br />
C.簽收人簽名、聯(lián)系電話和簽收日期
D.經(jīng)辦人答復(fù)查詢事項、答復(fù)日期并簽名
A.審計整改落實情況
B.審計發(fā)現(xiàn)的問題是否引起足夠的重視,明確整改職能部門、落實責(zé)任人
C.對審計發(fā)現(xiàn)的問題是否及時采取糾正措施,糾正措施是否符合規(guī)定,同類問題在其他所管轄分支機(jī)構(gòu)(領(lǐng)域)也得到糾正,審計效果如何等
D.審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改要求和整改情況等,是否在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報。
A.后續(xù)審計結(jié)果報告
B.審計告知單
C.項目審計方案
D.審計整改通知書
A.相關(guān)財務(wù)報告
B.對外披露信息情況
C.內(nèi)外部審計機(jī)構(gòu)的工作報告
D.外部審計合同及相關(guān)工作報告
A.主動改正錯誤或者情節(jié)輕微的
B.因上級所作的決定導(dǎo)致產(chǎn)生質(zhì)量問題,審計項目質(zhì)量責(zé)任人對此表示過不同意見并有記錄的
C.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
D.因被審計單位及有關(guān)責(zé)任人員隱瞞、拒不提供、拖延提供相關(guān)資料或提供不真實的資料,而非審計人員主觀因素造成質(zhì)量問題的
A.外部審計機(jī)構(gòu)工作評價,外部審計機(jī)構(gòu)的聘請及更換
B.審計工作發(fā)展戰(zhàn)略
C.對外披露的財務(wù)報告等信息是否客觀真實
D.財務(wù)部門、審計部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評價
A.相關(guān)權(quán)威部門鑒定結(jié)論錯誤直接導(dǎo)致審計項目質(zhì)量問題的
B.故意隱瞞重大審計事項的
C.玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊,情節(jié)嚴(yán)重的
D.對審計項目質(zhì)量責(zé)任追究工作設(shè)置障礙,拒不改正的
A.審計告知單
B.審計移送處理書
C.專題報告
D.審計要情專報
A.雙人在場
B.方便工作
C.互相監(jiān)督
D.注意保密
A.違反黨紀(jì)和廉政紀(jì)律
B.是審計重大責(zé)任事故,審計中故意隱瞞、審計過程中應(yīng)查未查出重大問題
C.發(fā)生審計重大安全保密事故
D.非正當(dāng)原因,屢次不服從審計總隊工作安排或無故不參加審計總隊工作
最新試題
計算機(jī)輔助審計系統(tǒng)管理應(yīng)遵循哪些原則()。
非現(xiàn)場審計項目實施流程有哪些()。
下列屬于結(jié)論類文件材料的有()。
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
凡在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應(yīng)包括的內(nèi)容有()。
下列屬于立項類文件材料的有()。
審計項目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
下列屬于證明類文件材料的有()。