單項選擇題內部審計項目負責人在檢查已實施的審計工作時,應當關注的內容不包括()。

A.審計工作是否已按照審計準則和職業(yè)道德規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行
B.審計證據是否相關、可靠和充分
C.審計工作是否實現了審計目標
D.審計人員的后續(xù)教育情況


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1.單項選擇題內部審計人員應當與被審計單位建立并保持良好的人際關系,獲得被審計單位的理解、配合和支持,下列關于內部審計人員可以采取的有效溝通途徑的表述,錯誤的是()。

A.在了解被審計單位基本情況時,應當進行及時、有效的溝通和協調
B.通過詢問、會談、會議、問卷調查等溝通方式,了解被審計單位業(yè)務活動、內部控制和風險管理的情況
C.通過口頭方式或者其他非正式方式,與被審計單位交流審計中發(fā)現的問題
D.在審計報告提交之前,以口頭方式與被審計單位進行結果溝通

2.單項選擇題內部審計機構在利用外部專家服務之前,應當與外部專家簽訂書面協議,協議內容不包括()。

A.外部專家服務的目的、范圍及相關責任
B.外部專家利用相關資料的范圍
C.對保密性的要求
D.對外部專家專業(yè)勝任能力的評價

5.單項選擇題內部審計機構制定的內部審計章程應當經批準后生效,有權批準內部審計章程的是()。

A.董事會
B.最高管理層
C.董事會或最高管理層
D.監(jiān)事會

6.單項選擇題內部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。

A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統運行的有效性
D.審計目標的可行性

8.單項選擇題對信息技術一般性控制進行審計時,應當考慮的控制活動不包括()。

A.信息安全管理
B.系統變更管理
C.系統開發(fā)和采購管理
D.系統設計管理